您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
老師您好,購(gòu)入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程,現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),補(bǔ)計(jì)提1-7月的折舊,在金蝶系統(tǒng)怎么操作?是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是先手工做一筆七個(gè)月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計(jì)折舊,然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)?
原來(lái)的在建工程由于發(fā)票沒(méi)有到,建好之后先暫估在建工程然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后經(jīng)審計(jì)核減確定最終金額,原來(lái)的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產(chǎn)分錄該怎么做?
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是依評(píng)估后的金額來(lái)算嗎?如果是依評(píng)估的來(lái)算,評(píng)估的金額比在建工程的金額大,那多出來(lái)的金額我要怎么做呢
暫估的在建工程能不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)(已經(jīng)在使用),如果能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),發(fā)票回來(lái)后沖紅暫估的,再做一筆在建工程,不是已經(jīng)轉(zhuǎn)掉的在建工程,不是金額不對(duì)了嘛
#提問(wèn)#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢(qián)差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢(qián)我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢(qián),調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專(zhuān)票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
2019年寫(xiě)的暫估分錄
暫估分錄 當(dāng)時(shí)怎么寫(xiě)的
這樣寫(xiě)的
借:在建工程 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方紅字 貸:在建工程 貸方紅字