你好!總賬模塊補提1-7月折舊,固定資產(chǎn)卡片錄入已計提折舊金額就可以
老師您好,購入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程,現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),補計提1-7月的折舊,在金蝶系統(tǒng)怎么操作?是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計折舊,然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)?
請問老師,我們公司改造車間,對方開來進項發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉(zhuǎn)入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,貸:固定資產(chǎn) 10萬元,這10萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應(yīng)該是到目前為止固定資產(chǎn)所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額
已計提折舊完成的固定資產(chǎn)通過更換零部件后依然能夠使用,但在從固定資產(chǎn)模塊中轉(zhuǎn)入在建工程時,固定資產(chǎn)余額和累計折舊金額一致,導致無余額轉(zhuǎn)入在建工程,這樣是否正常呢?
老師,買回來需安裝的固定資產(chǎn),安裝時進在建工程,是在建工程時就計提折舊?還是達到預(yù)定可使用狀態(tài)—就是安裝完成可使用時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),次月開始折舊
請問之前在固定資產(chǎn)系統(tǒng)卡片錄入由在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),數(shù)字是估計的,現(xiàn)在要減少固定資產(chǎn),折舊要沖回嗎,在系統(tǒng)怎么修改
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?