你好 ; 你們這個是自己修建的話。 應該按照在建期間發(fā)生的合理支出計入 在建工程 來轉固定資產(chǎn)去 而不是? 按評估的。你們是外購的嗎?
原來的在建工程由于發(fā)票沒有到,建好之后先暫估在建工程然后轉入固定資產(chǎn),后經(jīng)審計核減確定最終金額,原來的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產(chǎn)分錄該怎么做?
老師,在建工程轉固定資產(chǎn)是依評估后的金額來算嗎?如果是依評估的來算,評估的金額比在建工程的金額大,那多出來的金額我要怎么做呢
暫估的在建工程能不能轉固定資產(chǎn)(已經(jīng)在使用),如果能轉固定資產(chǎn),發(fā)票回來后沖紅暫估的,再做一筆在建工程,不是已經(jīng)轉掉的在建工程,不是金額不對了嘛
#提問#就是之前在建工程轉固,應付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師,請問下在建工程入固定資產(chǎn)的時候,如果暫估入賬, 需要合同金額是嗎?人為的估算能做暫估嗎?
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
不是,是自建的,現(xiàn)在轉固定資產(chǎn),評估價比在建工程金額大
你好 ;? 按你自建發(fā)生的金額來轉固定資產(chǎn)去。 不是按評估金額?