同學(xué)你好,沖的是暫估的固定資產(chǎn),沒聽明白你的問題

原來的在建工程由于發(fā)票沒有到,建好之后先暫估在建工程然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后經(jīng)審計核減確定最終金額,原來的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產(chǎn)分錄該怎么做?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
暫估的在建工程能不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)(已經(jīng)在使用),如果能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),發(fā)票回來后沖紅暫估的,再做一筆在建工程,不是已經(jīng)轉(zhuǎn)掉的在建工程,不是金額不對了嘛
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師,公司修建廠房,廠房已經(jīng)投入使用,但是發(fā)票沒拿回來,而且是后面幾年才能拿回來,現(xiàn)在能不能把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)計提折舊
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個做什么科目
老師,有根據(jù)財務(wù)報表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看
我們有一個在建工程票沒回來,但是已經(jīng)使用,我們想在票回來前就轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)
可以啊 你按照暫估價 借固定資產(chǎn)–暫估 貸在建工程 開票了,根據(jù)新的金額確認固定資產(chǎn),對原來的賬面價值多退少補 借固定資產(chǎn)(增加或減少的部分,減少的部分以負數(shù)或相反分錄反映) 貸應(yīng)付賬款/銀行存款等
那如果轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),收到的票的金額對固定資產(chǎn)有沒得影響。會不會少了或多了賬面價值
有影響,不是多退少補嗎,如果暫估的多了,就反向沖,貸固定資產(chǎn)就可以了,如果少了,就借固定資產(chǎn)
最終結(jié)果是不會調(diào)節(jié)固定資產(chǎn)的,最終固定資產(chǎn)在你賬面上反映的金額就是票上的金額