對方只給你開紅色信息表,你給他開紅字發(fā)票就可以,發(fā)票不用退回來。
老師,房租發(fā)票開錯(cuò)了,對方還沒認(rèn)證然后退回來了,退回來應(yīng)該附在哪里呢?是附在前面的記賬聯(lián)一起,還是和后面重新開的紅沖發(fā)票以及新開出正確的發(fā)票一起呢?
有一個(gè)客戶10月份給我公司開票過來,然后我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是現(xiàn)在對方說退款,所以讓我公司開紅字信息表給他們,這個(gè)我應(yīng)該開紅字信息表是應(yīng)該在購買方的已抵扣填對嗎
老師,我問你一下,就比如說上個(gè)月我給對方開發(fā)票啊,沒有寫工程地址,然后她這個(gè)月就得讓我重新看,重新看的話就要沖紅沖紅出來一張信息表,還有我開出的發(fā)票的一張嗯,一張白聯(lián),還有他退回來,兩張發(fā)票,我應(yīng)該站粘在哪呢?
老師 我想問一下 我開出的發(fā)票 下月沖紅我應(yīng)該準(zhǔn)備得附在沖紅憑證后面的是。信息表 對方退回發(fā)票 對嗎 如果說對方已經(jīng)認(rèn)證的呢 不給我退回來的 我手里應(yīng)該有哪些
老師,我問您一下,如果說我給對方開的發(fā)票,下個(gè)月要沖紅的話,我沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是三聯(lián)都需要放在我這?然后他退回來的兩聯(lián)也放在我這,但是如果說我沖紅的發(fā)票,他已經(jīng)認(rèn)證了呢 他不退回來,這張發(fā)票我開出的三聯(lián)發(fā)票負(fù)數(shù)是不是還要給他兩聯(lián)?
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價(jià)稅合計(jì)么? 為什么勾選的時(shí)候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個(gè)人名義貸款,每個(gè)月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個(gè)車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計(jì)金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時(shí)間段實(shí)繳完注冊資本就可以!
2023的費(fèi)用普票沒入賬,這個(gè)要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是補(bǔ)錄入:借:管理工用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會(huì)計(jì)分錄 還是直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項(xiàng)稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧
老師,我們只有委托對方出口貨物的,那我們需要勾選自營出口收入嘛?委托出口明細(xì)表需要填嘛?然后總分公司合并申報(bào)的,只有一家分公司怎么分?jǐn)側(cè)齻€(gè)要素比例?
殘保金,老師,當(dāng)年干的月份不夠一年算臨時(shí)工嗎?這種人員殘保金怎么算人數(shù)?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)帶出來的工資是個(gè)稅體統(tǒng)里工資薪金嗎?
如果沒認(rèn)證是我自己開信息表 認(rèn)證了是對方開是嘛
對的,是的,是這么做的。