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老師好,我們是外貿(mào)企業(yè)只做出口,但是有一個(gè)客戶(hù)的貨其中一部分要求發(fā)到上海的沒(méi)有出口也沒(méi)有報(bào)關(guān),但是收到客戶(hù)付的美金款,這個(gè)怎么處理呢,怎么做賬報(bào)稅呢

2021-07-27 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-27 08:49

同學(xué)你好 做賬填寫(xiě)申報(bào)表就行了

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-27 08:50

出口銷(xiāo)售收入會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款

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快賬用戶(hù)4126 追問(wèn) 2021-07-27 09:18

這個(gè)也是正??梢酝硕悊幔瑳](méi)有報(bào)關(guān)?

頭像
快賬用戶(hù)4126 追問(wèn) 2021-07-27 09:19

這個(gè)需要視同內(nèi)銷(xiāo)交增值稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-27 09:22

要報(bào)關(guān)才可以退稅的

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同學(xué)你好 做賬填寫(xiě)申報(bào)表就行了
2021-07-27
同學(xué)你好 你們做內(nèi)銷(xiāo)收入就可以
2022-05-27
你好,你給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票的嗎?
2022-10-17
同學(xué)你好 貨款是誰(shuí)支付的呢
2020-10-15
您好,這個(gè)的話(huà),其實(shí)可以作為材料費(fèi)用的入賬的
2023-07-18
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