不合理 你們單位的名義出口的話,你們單位兒來開發(fā)票,發(fā)貨收款報關。
我想問下,因客戶要先檢測產品,我們銷售就直接把30個產品寄到國外客戶手里了,且運費未開發(fā)票,但這30個沒有走報關流程,后面出的大批量貨是走了報關流程了,客戶全額付款到我們對公的美金賬戶,那這30個對公收款了,但是沒有報關,這要怎么處理呀?
我們是國際代理的,我們最近有個客戶,他們是貿易商,他們的貨物都是出口的,要求我們必須開國際貨運代理普票,0點的,但是我們只承擔他們國內部分的業(yè)務,就是拖車、報關,及國內駁船,我們財務是想開6個點的增值稅發(fā)票給他們,再不行開六點的普票也行,但是他們說不能用,只能用0點的那個國際貨運代理普票,這樣可以開嗎?不開么,錢收不到,開了,我們財務怕稅務要罰。
我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內客戶,所有的費用都是國內客戶承擔, 費用又國內客戶轉給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當于我們平進平出,這樣海關會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
四流合一 合同,發(fā)票,和資金 這三個有,但是物流的沒有行嗎,比如我們這邊付款,付款后,對方發(fā)貨直接給我們的客戶,那么這個物流就在我們的客戶那里了,我們怎么弄物流呢
我們是外貿公司,國外客戶從我們這里買了產品,但是他委托自己合作的物流公司幫他們報關,這個稅收要怎么處理,我們沒報關無法退稅,要按照內銷處理嗎
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
那這樣的話,沒有報關,需要轉內銷的。