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請問老師,公司采購一臺儀器設(shè)備,從公戶走賬1/3貨款,票也開1/3金額,另外2/3金額從私戶轉(zhuǎn)入對方私戶,沒有開票。像這種情況,我固定資產(chǎn)是入1/3,還是入全額?私戶哪部分款要怎么做賬?

2021-07-22 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-22 16:09

同學(xué),你好,你固定資產(chǎn)入賬肯定是看你的發(fā)票金額入賬了。

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快賬用戶1139 追問 2021-07-22 16:10

那老師,私戶那部分款要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 16:10

那個只能是私戶內(nèi)賬了,外賬不能體現(xiàn)了

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快賬用戶1139 追問 2021-07-22 16:12

老師,我們是小規(guī)模納稅人季報的,7月份沒有入固定資產(chǎn)帳,等下個季度報賬再一起報,應(yīng)該可以吧。然后同時一起做累計折舊。可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 16:13

同學(xué),你好,這個可以的。

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同學(xué),你好,你固定資產(chǎn)入賬肯定是看你的發(fā)票金額入賬了。
2021-07-22
同學(xué),你好,籌建前期沒有收入是正常,收據(jù)入賬稅前不可以扣除,老板墊付的款掛其他應(yīng)付款
2021-07-01
同學(xué),你這種情況,只能按三萬入賬,為什么開這么點(diǎn),因?yàn)闉榱吮芏?/div>
2021-06-09
你達(dá)到可使用狀態(tài)就要確認(rèn)固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款
2024-03-19
您好,您在2月的憑證中做以下分錄: 1、借:預(yù)付賬款 113280 貸:銀行存款 113280 2、借:固定資產(chǎn) 220176.99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項)283623.01 貸:預(yù)付賬款 113280 貸:銀行存款 135520
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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