同學你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-差額征收
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師請問我們?nèi)肆Y源公司收服務(wù)費時讓對方公司承擔了我們應(yīng)該交的增值稅費,給我們打到銀行戶上了,這個收取的稅費怎么做賬呢?我們是5%差額征稅
老師請問我們?nèi)肆Y源公司現(xiàn)在收取對方公司的勞務(wù)費,包含人員工資,社保費,管理費。但是社保費不給員工交,等于成了我們的收入了,那這樣怎么合理避稅呢?我們是一般納稅人。
老師你好,我們公司給人力資源公司,簽訂了代發(fā)工資的合同,合同上寫的,我們給人力資源公司服務(wù)費按照工資總額的2.5%,人力資源公司給我們開具5%的勞務(wù)費普票,請問這個怎么做賬呢?
老師,我們公司通過第三方人力資源公司發(fā)放工資,為什么人力資源公司要收附加稅和增值稅,比如員工應(yīng)付職工資是3200,減去200個人社保費(交社保的時候,全額轉(zhuǎn)賬給了人力資源公司),應(yīng)稅薪資3000(含個稅),人力資源公司收了附加稅和增值稅(按合同簽訂的稅率收?。?,最后打款的金額是3000+增值稅+附加稅,請問對方這樣收正確嗎?
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負債表的時候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
你好,我的意思是假如我們收入400,本應(yīng)該我們交20元的稅,但我們要求對方公司把這20元給我們轉(zhuǎn)入公戶了,這個20元應(yīng)該怎么處理?
這個不影響啊? ? 這個20元? 記入銀行存款/應(yīng)交稅費的啊 等于400元? 是不含增值稅收入? ?而20元? ? ?恰好是增值稅部分的
哦哦,那我就明白了,那我們的清單啥的需要注明400是不含稅收入不?
這個想清晰的話 可以注明的
謝謝老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝