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老師請問我們?nèi)肆Y源公司收服務(wù)費時讓對方公司承擔了我們應(yīng)該交的增值稅費,給我們打到銀行戶上了,這個收取的稅費怎么做賬呢?我們是5%差額征稅

2021-07-21 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 21:24

同學你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-差額征收

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快賬用戶8203 追問 2021-07-21 21:30

你好,我的意思是假如我們收入400,本應(yīng)該我們交20元的稅,但我們要求對方公司把這20元給我們轉(zhuǎn)入公戶了,這個20元應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-21 21:40

這個不影響啊? ? 這個20元? 記入銀行存款/應(yīng)交稅費的啊 等于400元? 是不含增值稅收入? ?而20元? ? ?恰好是增值稅部分的

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快賬用戶8203 追問 2021-07-21 21:46

哦哦,那我就明白了,那我們的清單啥的需要注明400是不含稅收入不?

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齊紅老師 解答 2021-07-21 21:47

這個想清晰的話 可以注明的

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快賬用戶8203 追問 2021-07-21 21:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-21 21:48

不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-差額征收
2021-07-21
學員你好,人力資源公司開的勞務(wù)費是你們的工資還是僅僅代發(fā)工資的手續(xù)費
2022-08-15
同學你好 計入成本就可以了
2021-07-26
你好,你本就是人力資源,你就是差額計稅,如果你需要抵扣進項,就不可以享受差額計稅,只能是二選一。
2021-02-05
可以進行差額計稅的 收入1200 成本1180 20利潤處理
2021-01-05
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