同學(xué),你好。應(yīng)交稅費(fèi)在貸方代表還沒(méi)交的稅費(fèi),如果確定不用交稅的話,需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
老師交接時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi)貸方有74.64的金額,而且是掛了幾個(gè)月的,這個(gè)正常是什么情況,我看了有一個(gè)月的科目余額表:原來(lái)本科目期初是354.64 本期發(fā)生額280(應(yīng)該是金額盤服務(wù)費(fèi)),期末就余76.64了,
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,期中建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額,一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會(huì)計(jì),他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建賬,但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是,管理費(fèi)用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280;第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個(gè)是所得稅費(fèi)用(借方期初余額776.58。)像這種情況,是需要調(diào)賬嗎?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì),就是差額。
老師請(qǐng)問(wèn)金蝶建立新帳套,是9月份接手過(guò)來(lái)的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,只顯示累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計(jì)借貸、期末余額這幾個(gè)模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問(wèn)題。
老師,請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目期末有余額是哪里出問(wèn)題了呀,就是期初減掉期末,然后期末有余額,一般是哪里出現(xiàn)問(wèn)題呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
知道原因所在了,就是他們一開始給銀行電子回單,沒(méi)有銀行流水單,所以銀行存款的賬他們一開始就沒(méi)有做賬,那這個(gè)金額其實(shí)是已經(jīng)交費(fèi)了,但在申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表上一直掛著會(huì)有影響嗎
沒(méi)有及時(shí)拿單入賬嗎,那這個(gè)月可以補(bǔ)入賬的哈