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老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應該是軟件服務費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)像這種情況,是需要調賬嗎?因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產負債表和利潤表的勾稽關系不對。這三個金額的總計,就是差額。

2022-09-21 21:30
答疑老師

齊紅老師

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2022-09-21 21:33

同學你好,是需要調賬的,建賬時,結轉入本年利潤。

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快賬用戶9777 追問 2022-09-21 21:35

老師,可以在2022年調嗎?如果調的話,會用到以前年度損益調整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 21:37

同學你好,可以在2022年調,如果調的話,不會用到以前年度損益調整科目,因為畢竟金額太小了。沒必要使用以前年度損益調整。

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快賬用戶9777 追問 2022-09-21 21:39

老師,那應該怎么調?賬務處理怎么做?會影響當期的報表數(shù)據(jù)嗎?因為現(xiàn)在是9月,正好也在做8月份的賬??梢栽?月的賬里面做一筆調賬的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 21:48

同學你好,這樣的話,可以不做調整的,因為只是勾稽關系對不上,也是2019年的賬了,不管它了。

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快賬用戶9777 追問 2022-09-21 21:52

老師,但是現(xiàn)在有個問題,因為這家是建筑公司,在辦理相應資質,需要提供2019年的財務報表。還有,公司要審計,也需要提供2019年的財務報表。不調的話,這個報表的勾稽關系對不上,是有問題的啊。審計那邊也通不過吧?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 21:56

同學你好,沒事的,金額不大,沒關系的。

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同學你好,是需要調賬的,建賬時,結轉入本年利潤。
2022-09-21
同學你好 他是沒有結轉的原因,本身對報表沒有影響。
2022-09-21
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉出未交增值稅。
2021-12-24
好,只要咱期初是平的沒有影響。
2023-07-20
你好!沒有提供固定資產折舊明細表嗎?
2024-03-08
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