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老師,2019年購買廠房,代帳會計做分錄為借應付賬款—某某房產 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年5月退回多交的4587元,我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄

2021-07-20 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-20 14:51

同學您好,借固定資產5725051銀行存款4587貸應付賬款5729638

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快賬用戶6711 追問 2021-07-20 14:56

老師4587,那個在6月份先收到的時候做了一筆分錄借銀行存款貸應收賬款

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快賬用戶6711 追問 2021-07-20 14:56

然后怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:17

那就借固定資產5725051應收賬款4587貸應付賬款5729638

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同學您好,借固定資產5725051銀行存款4587貸應付賬款5729638
2021-07-20
同學你好 計入固定資產就行了
2021-07-20
借進項 借管理費用負數 借制造費用負數
2022-12-07
可以抵扣的,借:固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:應付賬款
2021-07-28
您好,對的,這個是可以的,可以這樣的
2024-01-28
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