久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,2019年購買廠房,代帳會計做分錄為借應付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年5月退回多交的4587元,我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄

2021-07-20 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-20 14:51

同學您好,借固定資產(chǎn)5725051銀行存款4587貸應付賬款5729638

頭像
快賬用戶6711 追問 2021-07-20 14:56

老師4587,那個在6月份先收到的時候做了一筆分錄借銀行存款貸應收賬款

頭像
快賬用戶6711 追問 2021-07-20 14:56

然后怎么辦呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-20 15:17

那就借固定資產(chǎn)5725051應收賬款4587貸應付賬款5729638

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學您好,借固定資產(chǎn)5725051銀行存款4587貸應付賬款5729638
2021-07-20
同學你好 計入固定資產(chǎn)就行了
2021-07-20
借進項 借管理費用負數(shù) 借制造費用負數(shù)
2022-12-07
可以抵扣的,借:固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:應付賬款
2021-07-28
您好,對的,這個是可以的,可以這樣的
2024-01-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×