你好,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)就屬于虛開了。
老師您好,我們是一家外商獨(dú)資企業(yè),之前結(jié)匯付了一筆服務(wù)費(fèi),正常結(jié)匯需要給我方的銀行對(duì)方提供合同+發(fā)票的,但是對(duì)方公司A的發(fā)票因?yàn)楫?dāng)?shù)囟悇?wù)局稽查,一直開不出來,但是對(duì)方的關(guān)聯(lián)公司B能開出發(fā)票(業(yè)務(wù)性質(zhì)都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)。現(xiàn)在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協(xié)議,證明A/B是關(guān)聯(lián)公司,然后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由B公司處理并開票,因?yàn)殂y行說這個(gè)資金不能從A回流給我們,否則會(huì)有虛構(gòu)合同騙取外匯的嫌疑。請(qǐng)問銀行的建議可行嗎?會(huì)不會(huì)有三流不一致的風(fēng)險(xiǎn)?
老師早上好,我公司為小規(guī)模納稅人,一般的物流公司開的托運(yùn)憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎?還有第四季度的開票收入將近30萬,但是成本可能不到五萬,那這樣的話,會(huì)不會(huì)屬于虛開發(fā)票?但實(shí)際收入確實(shí)是我們的實(shí)際發(fā)生情況,但是沒有那么多的發(fā)票,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司因集團(tuán)要求將業(yè)務(wù)移交給同集團(tuán)另一子公司A,其中包含幾筆預(yù)收款,也一起打包給A公司,屆時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)收入屬于A公司,增值稅發(fā)票應(yīng)由A公司開,但是這樣會(huì)造成收款單位和開票單位不一致,請(qǐng)問這樣會(huì)有開票風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果可以需要準(zhǔn)備什么證明,開票方出具委托書等相關(guān)證明可以嗎
趙某借用陳某名義,設(shè)立誠(chéng)實(shí)一人有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)實(shí)公司”)。王某介紹趙某為光照公司虛開增值稅專用發(fā)票;誠(chéng)實(shí)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理周某經(jīng)趙某同意,采用購買發(fā)票的方法逃稅。后事情敗露,周某被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施。周某在訊問中主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)揭發(fā)陳某曾經(jīng)實(shí)施過搶劫。陳某到案后又向公安機(jī)關(guān)供述自己曾有詐騙行為。 根據(jù)刑事法律制度規(guī)定,假設(shè)不考慮涉案金額,下列主體中應(yīng)以虛開增值稅專用發(fā)票定罪處罰的有( )。 A.誠(chéng)實(shí)公司 B.趙某 C.陳某 D.王某 E.光照公司 正確答案 : B,D,E 【知識(shí)點(diǎn)】虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪 虛開增值稅發(fā)票 題中是不是沒有交代清楚,沒有說明公司主要是為虛開而設(shè)立,也沒說明有犯罪所得私人所有,請(qǐng)老師解釋
各位老板,請(qǐng)教一個(gè)問題,A公司是一般納稅人,2019年和甲公司簽訂了一個(gè)設(shè)備買賣合同,13%的稅率。收了部分貨款,開了部分發(fā)票。后因A公司業(yè)務(wù)縮減,沒有什么業(yè)務(wù),降為了小規(guī)模納稅人。去年因要收甲公司貨款,甲公司要求A公司提供13%的發(fā)票,A公司只能提供3%的專票,所以A公司法人和甲公司協(xié)商,用A公司法人名下的另一個(gè)公司B公司開具的13%的發(fā)票,收了部分貨款?,F(xiàn)在要收尾款,對(duì)方一直拖著不付。A公司就起訴了甲公司,除了支付貨款外還要支付我們滯納金,利息等有二三十萬。對(duì)方不愿意付這個(gè)款,他現(xiàn)在要去告B公司虛開發(fā)票。B公司這個(gè)情況屬于虛開發(fā)票嗎?可以說是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司的原因,擺脫這個(gè)嫌疑不呢?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?