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老師,2019年購買廠房,代帳會計做分錄為借應(yīng)付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄?

2021-07-20 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-20 15:05

同學(xué)你好 計入固定資產(chǎn)就行了

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快賬用戶2190 追問 2021-07-20 15:05

這張增值稅專票怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:18

借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項 貸銀行存款5725051

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快賬用戶2190 追問 2021-07-20 15:31

老師,你不應(yīng)該貸方記銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:39

貸方是應(yīng)付賬款 不好意思 上面忘記你付款了

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同學(xué)你好 計入固定資產(chǎn)就行了
2021-07-20
同學(xué)您好,借固定資產(chǎn)5725051銀行存款4587貸應(yīng)付賬款5729638
2021-07-20
可以的,可以這么做的。
2021-12-03
您好 收到尾款的時候 不需要再確認(rèn)收入跟銷項稅額了
2020-11-12
借進(jìn)項 借管理費用負(fù)數(shù) 借制造費用負(fù)數(shù)
2022-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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