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請問老師,前會計從開業(yè)到現(xiàn)在,大概3年的賬務(wù),把主營業(yè)務(wù)收入做了營業(yè)外收入,那我需要調(diào)整的時候,應(yīng)該怎么調(diào)整合適?

2021-07-19 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-19 09:49

你好 看看之前做賬分錄 發(fā)來看看 。 這樣好判斷怎么調(diào)整分錄

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 11:28

麻煩老師看看哈

麻煩老師看看哈
麻煩老師看看哈
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齊紅老師 解答 2021-07-19 11:31

?你好這個是屬于主營收入。這個收入會產(chǎn)生增值稅嗎? ? ?你屬于小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎? 這好判斷科目了??

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 11:32

是的,但是企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入是免稅的。 是醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)

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齊紅老師 解答 2021-07-19 11:39

?你好 那你們是醫(yī)療服務(wù)是免征的。 你現(xiàn)在調(diào)整的話? ? ?你也是直接處理? 借以前年度損益調(diào)整 -營業(yè)外收入? 貸以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)收入 ;這樣掛 。最好是反結(jié)賬去改下??

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 11:41

因為這是前期錯賬,那我是從錯賬當(dāng)期開始反結(jié)賬調(diào)整嗎? 如果我用反結(jié)賬改的話,還需要用以前年度損益調(diào)整的科目嗎?還是直接用紅沖科目?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 11:45

?你好? 是的。 如果? ?這個金額已經(jīng)掛了。? ?金額很大的話 建議去 改下你們申報表和報表的??

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 11:47

我理解是不用以前年度損益調(diào)整,直接是反結(jié)轉(zhuǎn),紅字沖是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 11:50

?你好? 你反結(jié)賬去改? 是的。 直接紅沖做正確的??

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 14:08

老師,請問前期的賬務(wù)處理是,貸:營業(yè)外收入,需要調(diào)整為:貸:主營業(yè)務(wù)收入,對財報有哪些方面影響?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:10

?你好 你利潤表是不影響的;? 因為你增值稅? 不產(chǎn)生。 附加稅這些也不影響的;??

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 14:11

那資產(chǎn)負(fù)債表有嗎?

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 14:14

目前是公司向銀行貸款,但是財報的凈利潤負(fù)數(shù)很大。說要調(diào)整一下財報的數(shù)據(jù)才能提供給銀行審核,應(yīng)該從哪方面入手為好?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:18

?你好負(fù)債表的話? 你? 資產(chǎn)負(fù)債類這些不影響不會的;? ?這個銀行那邊審核影響不大的??

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快賬用戶6810 追問 2021-07-19 14:18

那銀行還是看利潤表為主是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:21

?你好? 銀行主要是看 報表; 利潤表和負(fù)債表都會看的?

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你好 看看之前做賬分錄 發(fā)來看看 。 這樣好判斷怎么調(diào)整分錄
2021-07-19
你好,什么原因?錯誤的金額大嗎?
2022-11-03
1.本應(yīng)計入2022年的收入,但在2023年才確認(rèn):借:以前年度損益調(diào)整 230,000貸:應(yīng)收賬款 230,000 2.2023年審計根據(jù)合同確認(rèn)應(yīng)該補充沒做的收入:借:應(yīng)收賬款 190,000貸:以前年度損益調(diào)整 190,000 3.主營業(yè)務(wù)成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去:借:庫存商品 24,000貸:以前年度損益調(diào)整 24,000 同時,你還需要將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,假設(shè)以前年度損益調(diào)整余額為借方116,000元(230,000-190,000-24,000),則需編制如下會計分錄: 借:利潤分配——未分配利潤 116,000 貸:以前年度損益調(diào)整 116,000 由于上述調(diào)整涉及到了以前年度的損益,因此需要對2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體來說,需要在資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)整應(yīng)收賬款、庫存商品和未分配利潤等項目的余額;在利潤表中調(diào)整營業(yè)收入、營業(yè)成本和凈利潤等項目的金額。
2024-06-19
您好,那您把對方的錯誤分錄紅字沖回,再按正確分錄做賬
2021-04-16
你好 ;? ? ?可以的;但是跨年了要走以前年度損益調(diào)整來 做 處理;? ?
2021-08-24
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