你好,什么原因?錯誤的金額大嗎?

請問老師,前會計從開業(yè)到現(xiàn)在,大概3年的賬務(wù),把主營業(yè)務(wù)收入做了營業(yè)外收入,那我需要調(diào)整的時候,應(yīng)該怎么調(diào)整合適?
老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯了,主營業(yè)務(wù)收入錯記成銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
請問老師,1月有一筆收入,金額記錯了,3月發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在3月怎么做調(diào)整分錄,貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 后面結(jié)轉(zhuǎn)那怎么做呢?
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個憑證做錯了,借:管理費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒有以前年度損益調(diào)整科目
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的主營業(yè)務(wù)收入做錯了,請問怎樣調(diào)整合適?
你好,老師,上年度所得稅先抵后退分錄怎么做呢
老師好,我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,因?yàn)槌杀酒辈粔?,想多做點(diǎn)工資,只有兩個員工,麻煩看下這兩個員工最多能做多少工資可以免稅
老師,我們是一般納稅人,請問鴿子開票項(xiàng)目是什么了?稅率是9%還是13%了?
超市開業(yè)前,購買一些燈管,二手柜子,這些費(fèi)用,會計分錄怎么寫?
老師,民非企業(yè)的第一筆資金,開辦的費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬
請教一下 有沒有業(yè)務(wù)已發(fā)生,因?yàn)閷Ψ轿匆l(fā)票,但長期掛預(yù)收,沒確認(rèn)收入的 怎么處理?
預(yù)提成本費(fèi)用,怎么做分錄
老師,是收到發(fā)票還沒支付
利潤275萬怎么交企業(yè)所得稅呢
請問工會經(jīng)費(fèi)按什么數(shù)據(jù)申報的?


我們是有數(shù)量金額賬的,當(dāng)時做的 借:主營業(yè)務(wù)收入 28萬 貸:產(chǎn)成品140個*2000元 28萬 實(shí)際單價是2200元,少了28000,跟合同也是對不上的。但是當(dāng)時沒有檢查合同。 請問現(xiàn)在分錄怎樣處理呢
你好,這個分錄不對,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),做的是這個吧?
對,搞錯了。借方是應(yīng)收,貸方是主營收入和稅費(fèi)?,F(xiàn)在就是單價輸入錯了,影響了主營收入和應(yīng)收。稅金沒錯
你好,你現(xiàn)在補(bǔ)上你開的發(fā)票是正確的嗎?這個發(fā)票需要重新開吧?
開票是正確的,不需要重開。就是分錄錯了
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 所得稅你看一下申報的是正確的嗎?這個需要補(bǔ)的。
只是應(yīng)收和以前年度損益調(diào)整就可以了吧?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目不影響...但是所得稅如果要處理很麻煩,這個就算入這個年度的利潤可以嗎
你好,那你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致啊。
你不管怎么做,只要你的這個不一致,你稅務(wù)局早晚會找你們的。
更正報表的話,那2021年期末數(shù)就會變。2022期初數(shù)跟著變??墒俏屹~套里期初數(shù)不能變動啊,做賬這么多個月了,賬面怎么辦?
你軟件售后能聯(lián)系上嗎?你讓他給你看一下的。
老師,現(xiàn)在隔了這么久我們更正去年報表,補(bǔ)叫所得稅。會不會有滯納金和影響納稅等級?
影響企業(yè)信用等級,如果需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金。