養(yǎng)殖之后再銷售的嗎?如果是的話,借消耗性生物資產(chǎn)貸銀行存款等
老師,發(fā)票一般什么時候驗舊?是不是專票普票都要驗舊呢?我們這老板把上個月開的3張普票(沒有入賬但是這個月給沖紅了)都給扔了,這個怎么處理?能不能從稅控盤里打出復(fù)印來這個月先入賬再沖銷?對于當(dāng)月開的票當(dāng)月作廢的票就可以不入賬了吧?
老師。我們單位是農(nóng)業(yè)種植合作社。有一千畝地,每年賣糧食,但是都沒開過發(fā)票。錢已收。我在做賬的時候。屬于無票收入。那分錄貸方怎么做呢? 借:銀行存款 貸:銷項稅? 庫存商品?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財政補助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報表用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則,將20年那次計入營業(yè)外收入的補貼和后來計入專項基金科目的補貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
老板給了幾張買了菜的專票給我 想要入賬做成本或者費用發(fā)票, 但是這個公司目前沒有業(yè)務(wù)沒有收入也沒有工資發(fā)放, 請問一下老師 ,這個發(fā)票我要怎么做才好呢?
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師上午好,我想問一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹苗入庫分錄怎么做賬呀老師
請問一下老師們,6月10號注冊的個體戶,6月23號做的稅務(wù)登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請問這個做賬時間是從5月20日做起,還是從6月10日做起
資產(chǎn)負債表第一季度的期末余額是填3月未一個月的余額嗎?
第一季度開了30多萬,全額交稅了,在第二個季度這個33萬多開了負數(shù),請問這個負數(shù)33萬多是可以去退稅吧
老師,這是我們5月份的報表,老板要了解他從開業(yè)到5月份是賺了不是虧了?賺了多少錢?賺的錢在哪里?是看哪些數(shù)據(jù)?要怎么看表?
老師 ,公司注冊資金500萬 A股東占股95% 實收資本80萬 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤78萬 所有者權(quán)益 161萬 股份轉(zhuǎn)讓合同價按多少填合適
請問老師二手車經(jīng)銷公司購入車輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務(wù),我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個公司來做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點不明白
老師,印花稅季報在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開票,應(yīng)該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。
先從外地買回來,然后合作社養(yǎng)殖再賣出 買進來的時候沒有發(fā)票 這一步怎么做賬務(wù)處理為妥呢?
你好,沒有發(fā)票,正常做賬和有發(fā)票的一樣。借消耗性生物資產(chǎn)貸銀行存款。