應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)都要有的
老師們,我們公司內(nèi)部報銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認(rèn)為掛賬的報銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師您好,請教一下,如果是給老師發(fā)放專家評審費(fèi),但是這個老師是與我們單位已經(jīng)簽署了聘用協(xié)議,我是應(yīng)該按照工資薪金還是勞務(wù)費(fèi)給予申報呢?
老師晚上好,有個問題想請教一下您,要是申報工資金額,跟實(shí)際銀行流水不一樣,銀行發(fā)的金額小于申報金額,這種情況怎么辦呢
樸老師,昨天真是對不起,改了很多發(fā)工資分錄沒改,造成有余額,跟你道歉的信息不知你是否看到?我還想向你請教,計提工資金額跟實(shí)際發(fā)工資金額是不一樣,那請問,發(fā)放工資金額按照那個?比如我計提工資金額是實(shí)際工資5000元+社保金額550元合計金額,發(fā)放分錄是借應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際發(fā)放金額5000元+社保金額550元合計金額嗎?貸其他應(yīng)收款550元個人部分,銀行存款5000元。請問是這樣做嗎?
老師您好,在發(fā)放工資的時候,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字的審批單上是填應(yīng)發(fā)工資,還是填實(shí)發(fā)工資?。?/p>
老師上午好,我想問一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹苗入庫分錄怎么做賬呀老師
請問一下老師們,6月10號注冊的個體戶,6月23號做的稅務(wù)登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請問這個做賬時間是從5月20日做起,還是從6月10日做起
資產(chǎn)負(fù)債表第一季度的期末余額是填3月未一個月的余額嗎?
第一季度開了30多萬,全額交稅了,在第二個季度這個33萬多開了負(fù)數(shù),請問這個負(fù)數(shù)33萬多是可以去退稅吧
老師,這是我們5月份的報表,老板要了解他從開業(yè)到5月份是賺了不是虧了?賺了多少錢?賺的錢在哪里?是看哪些數(shù)據(jù)?要怎么看表?
老師 ,公司注冊資金500萬 A股東占股95% 實(shí)收資本80萬 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤78萬 所有者權(quán)益 161萬 股份轉(zhuǎn)讓合同價按多少填合適
請問老師二手車經(jīng)銷公司購入車輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務(wù),我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個公司來做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點(diǎn)不明白
老師,印花稅季報在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開票,應(yīng)該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。