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先前會(huì)計(jì)把主營業(yè)務(wù)收入做成預(yù)收賬款了,但是增值稅計(jì)提了,想問一下,我能直接把預(yù)售調(diào)整成主營業(yè)務(wù)收入嗎?因?yàn)閺娜ツ暌婚_始就做成了預(yù)售賬款,這樣調(diào)整數(shù)額還很大,但是這個(gè)申報(bào)表營業(yè)收入和季報(bào)應(yīng)該都對(duì)不上

2021-08-24 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-24 09:11

你好 ;? ? ?可以的;但是跨年了要走以前年度損益調(diào)整來 做 處理;? ?

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你好 ;? ? ?可以的;但是跨年了要走以前年度損益調(diào)整來 做 處理;? ?
2021-08-24
您好,那您不要輕易處理,可以內(nèi)部對(duì)賬后再與客戶確認(rèn)
2022-10-20
你好,沒問題,可以這么做的
2025-01-08
你好,同學(xué)。 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)收賬款等 直接調(diào)減收入,21年到時(shí)再正常確認(rèn)收入即可
2021-01-17
調(diào)整稅款確保與稅局申報(bào)一致是正確的做法。關(guān)于營業(yè)外收入的處理,通常營業(yè)外收入記錄的是企業(yè)主營業(yè)務(wù)之外的收益或費(fèi)用。如果之前會(huì)計(jì)將減半征收的稅款錯(cuò)誤地記入了營業(yè)外收入,而實(shí)際上這部分應(yīng)該調(diào)整到相關(guān)稅金科目,那么你可以通過做賬務(wù)調(diào)整來糾正這一錯(cuò)誤。具體操作是:借“本年利潤”(或相應(yīng)的損益調(diào)整科目),貸“營業(yè)外收入”,以沖減原來錯(cuò)誤記錄的營業(yè)外收入金額。這樣的處理可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-11-10
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