你好,你們需要交增值稅的嗎?
老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認銷售收入后申報繳納增值稅,這個報表我應該怎么申報,正常應該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實際繳納的增值稅不應該是發(fā)票上的銷項稅額,那這個增值稅申報表我需要怎么填寫才正確
這個季度有專票和普票,申報表按3點計稅,開出發(fā)票按1點計稅。這個怎么填寫增值稅申報表
老師上季度開按1%開普票,增值稅申報表如何填寫?謝謝
老師,你好。稅控開票按1%,申報增值稅上是3%。應該怎么填寫申報表
老師,你好,請問下公司是增值稅小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票,怎樣計算銷售額和填寫申報表,按3%還是1%?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務費3個點的專票,這個專票稅我必須自己承擔嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預付賬款還是應付賬款,還是都行?
老師好 認證前 出待認證的憑證 借:庫存商品一xx借:應交稅費一應交增值稅(進項) 認證后待認證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風險,引起稅務的關注
老師,當年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預付的?稅務上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費嗎?還有,給稅務繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
需要繳納增值稅的,有教學視頻嗎
你好,你可以在首頁收增值稅小規(guī)模,如果沒有的話,就是沒有在第一欄和第三欄填寫普票減免的2%代主表應納稅減征額,還有減免明細表里面填寫。
可以填寫上有不明白的再問。