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老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào),正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫才正確

2021-01-27 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-27 15:19

這個(gè)樣子的這個(gè)房房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),他在計(jì)算這個(gè)增值稅的時(shí)候,是可以扣除這個(gè)地價(jià)之后來繳納增值稅。你需要填寫你的附表,就是有一張附表,附表上還是富表示,我現(xiàn)在就記得不太清楚了,這里面專門填寫這個(gè)扣除項(xiàng)。

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這個(gè)樣子的這個(gè)房房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),他在計(jì)算這個(gè)增值稅的時(shí)候,是可以扣除這個(gè)地價(jià)之后來繳納增值稅。你需要填寫你的附表,就是有一張附表,附表上還是富表示,我現(xiàn)在就記得不太清楚了,這里面專門填寫這個(gè)扣除項(xiàng)。
2021-01-27
您好,這個(gè)是需要的,謝謝
2022-01-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)既要辦理出口退免稅申報(bào),同時(shí)要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),增值稅納稅申報(bào)需要填寫增值稅納稅申報(bào)表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報(bào)表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。 下面我們用一個(gè)案例來進(jìn)行說明。 假設(shè)外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計(jì)120萬元,該筆業(yè)務(wù)符合辦理出口退稅條件,已全部開具出口發(fā)票;當(dāng)期購進(jìn)貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,那么增值稅申報(bào)表要如何填寫?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時(shí)填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報(bào)了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅納稅申報(bào)表填寫了。
2022-05-27
您好,后期我們有未開票收入時(shí),把這次多申報(bào)的減了嘛,全年的未開票收入是正確的
2024-04-13
對的是的是這么做。
2022-02-22
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