你好,這個(gè)是分開填入附表一對(duì)應(yīng)的欄次 出口的填入免抵退收入
老師,增值稅申報(bào)本月銷售額免稅銷售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的免稅銷售項(xiàng)目表的免征增值稅項(xiàng)目銷售額怎么填
老師,我們公司上月個(gè)因?yàn)殇N售退回開了負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致我們整個(gè)月下來銷項(xiàng)稅和銷售額是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)我申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
增值稅納稅申報(bào)表有出口額,內(nèi)銷額,算稅負(fù)需要把外銷的金額加上嗎?還是只算內(nèi)銷部分
老師,請(qǐng)問申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),申報(bào)表與附表1的不含稅銷售額數(shù)據(jù)有差額,是附表1數(shù)據(jù)不對(duì),但它是按照表上公式計(jì)算出來的,修改不了,怎么辦???
有做過醫(yī)藥公司賬的老師嗎?我想問下,我們有一個(gè)進(jìn)銷存系統(tǒng),可以看到一個(gè)月的銷售出庫(kù)。但是當(dāng)月開的發(fā)票,有當(dāng)月的,有以前月份的。那申報(bào)增值稅按開票數(shù)據(jù)申報(bào),成本按什么數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤(rùn)都與收入保持同比增長(zhǎng)嗎
老師,我們購(gòu)進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對(duì)方無法提供個(gè)人信息,我們?cè)趺撮_票,這些客戶是通過對(duì)公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請(qǐng)問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購(gòu)進(jìn)按樹,但銷售時(shí)錯(cuò)誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是就填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
那我銷售額是不是按我內(nèi)貿(mào)開票的不含稅金額,賬上做了收入還沒開票的做到未開票收入,然后出口的按開了票的做到免抵退收入嗎
你好,是的。就是這樣了。
那出口的是不是也要報(bào)未開票收入
你好,這個(gè)不管是開票了還是沒有開票,只要有出口收入,都是填入免抵退稅收入。