您好 錄入憑證 然后審核 然后過賬 然后點擊結轉(zhuǎn)期間損益 再審核 再過賬 生成財務報表
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結轉(zhuǎn)呢?
小白請問老師:7月小規(guī)模季報了,5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎?結轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結轉(zhuǎn)的憑證,再過賬結帳嗎?我不知道準確的操作流程。
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關帳前,我還要記哪些憑證?要手動結轉(zhuǎn)收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結轉(zhuǎn)是金蝶軟件點擊結轉(zhuǎn)的?因為我在實操課里面學習全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎?
老師您好,請問一下用金蝶迷你版軟件做賬,是不是只要錄入憑證,然后就點過賬,最后自動結轉(zhuǎn)?我是第一次用這個軟件,不太了解,怕點錯了,謝謝
老師您好,我們?nèi)霂旌统鰩於贾亓?,然后來發(fā)票只能核銷一次,所以造成往來單位都沒賬了還有暫估。解決這種情況軟件服務說是入紅字出庫單和紅字入庫單,那還用推發(fā)票生成憑證嗎?我們用的金蝶旗艦版,還是直接右擊兩個一正一負入庫單對等核銷就行了
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎