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老師您好,我這個季度有一個紅沖的普票又在稅務局開了一張增值稅專用發(fā)票,專票的稅金已經(jīng)繳納,去大廳申報時就有一個稅金負數(shù),但是專管員那里不允許有這個負數(shù)怎么辦

2022-11-22 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-22 10:19

你好,負數(shù)是多交的,可以申請退稅。

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快賬用戶4457 追問 2022-11-22 10:49

如果不想退稅呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 11:01

你不想退稅,那你可以做收入??!可以做一些無票收入。

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你好,負數(shù)是多交的,可以申請退稅。
2022-11-22
你好! 這個月開票總額和電子稅務局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
同學,你好 聯(lián)系專管員,后臺處理
2022-10-22
同學您好,在3%征收率的那一欄直接填負數(shù)就可以了
2020-10-20
你好,這季度的銷售金額有沒有超過30萬元要不要繳稅,
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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