你好 ;不一致是要看什么原因; 正常是需要一致的;如果你 報表不對的; 你看下是不是你忘記做賬了 ;? ? ?是的? 重新開的發(fā)票做認證即可? ?
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出,但7月未收到銷售方的負數發(fā)票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上,這樣的話有稅務風險嗎
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數,稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數據的時候沒有顯示這個負數銷項的信息,只顯示正數的9萬的數據,這個我可以手動給他改成負數跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數據都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
現在申報增值稅,銷項進項都是可以導入數據的,需要插入稅盤報嗎?應該不需要吧,我好久沒報稅了,變化還蠻大 問題二有個發(fā)銷售發(fā)票區(qū)域,點了查詢,后面導入,可是導入數據不一致是怎么回事?8月有開紅字發(fā)票,正常數據應該是正數發(fā)票減去紅字發(fā)票吧,導入數據不同咋辦,我一個個查詢更改?數據導入上面有個查詢按鈕
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數減去負數,這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數據時已經扣除了紅字發(fā)票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
統計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現在什么數據也沒有,只有盤點的數量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現在比對的:某一個材料2970個數量,系統沒有采購記錄,這可能是在沒用系統之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
一般納稅人增值稅銷項稅額報表是自動帶出來的,我核對了一下,是報表上不對,我稅控上是對的,我賬上做的也和稅控一致
這個不是應該按稅控盤的數據為準么?
?你好? 那你申報表一致; 你賬上去改哈 。? 你出來的數據 假如你有無票收入? 的話? ? 你還得考慮無票收入報進去 。而不是單純的看稅控盤數據? 要看你賬上數據來報?
沒有無票收入,我們干的活都開票
我做的賬上和我稅控盤的數據是一致的,報表不對,是不是手動修改?我上個月有紅沖作廢的發(fā)票,報表上把紅沖作廢的金額又加上去了,所以和我不一致。
?你好 ;? 正常是一致 。自己去改下報表;?