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老師好。公司招待從北京來深圳調(diào)試社設(shè)備的工程師,他們的機(jī)票住宿餐飲都是按業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷嗎?謝謝。

2021-07-09 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-09 12:35

您好 機(jī)票住宿餐飲都是按業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷 是的

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快賬用戶3103 追問 2021-07-09 12:36

報(bào)銷單里的報(bào)銷人和領(lǐng)款人都是工程師簽名嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 12:36

報(bào)銷單里的報(bào)銷人和領(lǐng)款人都是工程師簽名

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快賬用戶3103 追問 2021-07-09 12:37

通過對公網(wǎng)銀代發(fā)來報(bào)銷沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 12:38

通過對公網(wǎng)銀代發(fā)來報(bào)銷沒問題

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您好 機(jī)票住宿餐飲都是按業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷 是的
2021-07-09
您好,可以記入到主營業(yè)務(wù)成本里面。
2023-09-15
你給對方開的發(fā)票是啥 設(shè)備的嗎
2022-02-06
你好,學(xué)員,這個(gè)可以的,按照替票的金額做賬,做到對應(yīng)的科目中
2022-02-17
首先,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)在會計(jì)和稅務(wù)處理上是兩個(gè)不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動(dòng),而差旅費(fèi)則是用于員工出差途中的費(fèi)用支出。 關(guān)于你提到的1萬多元的費(fèi)用,這部分費(fèi)用實(shí)際上是另一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,但由于該員工在另一個(gè)公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費(fèi)中。從會計(jì)和稅務(wù)的角度來看,這樣做并不合適,因?yàn)檫@不符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費(fèi)用入賬到差旅費(fèi)中。這樣既能反映費(fèi)用的真實(shí)性質(zhì),也符合會計(jì)和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯(cuò)誤導(dǎo)致的。建議你仔細(xì)檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實(shí)存在誤差,需要及時(shí)更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風(fēng)險(xiǎn)問題,確實(shí)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進(jìn)行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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