您好 機票住宿餐飲都是按業(yè)務(wù)招待費報銷 是的
老師,您好!我們公司從下個月就轉(zhuǎn)一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸?shù)轿覀兝鴪龅?,這個運輸過程中所發(fā)生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設(shè)備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業(yè)水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸?shù)街付ǖ攸c焚燒等發(fā)生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務(wù)部門發(fā)所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發(fā)生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續(xù)費全部為財務(wù)費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師好。公司招待從北京來深圳調(diào)試社設(shè)備的工程師,他們的機票住宿餐飲都是按業(yè)務(wù)招待費報銷嗎?謝謝。
老師新年好,請問一下公司接了個單子給其他公司安裝一套設(shè)備,去了一個月,這其中發(fā)生的住宿費餐飲費物料消耗等費用如果做賬,計入什么科目? 我們不是建筑公司主營業(yè)務(wù)是機械制造銷售,他這個項目是給他做出來的設(shè)備過去又給他安裝施工弄好的一整套,請老師幫忙解惑 謝謝
老師,我們公司很多員工支出的明細都沒有發(fā)票,所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替,那這種發(fā)票長時間累計的金額也大,入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎?還是入什么差旅費業(yè)務(wù)招待費好呢,基本每個月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
老師 您好 我們單位是在北京成立的旅行社 主營是接待境內(nèi)的游客到日本游學或者旅游 在境內(nèi)發(fā)生的客運費(北京當?shù)鼗蛘咂渌貐^(qū))、機票(和航空保險)、住宿、餐費、購買的工藝品、可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎 謝謝
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費里還是應(yīng)該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
報銷單里的報銷人和領(lǐng)款人都是工程師簽名嗎?
報銷單里的報銷人和領(lǐng)款人都是工程師簽名
通過對公網(wǎng)銀代發(fā)來報銷沒問題吧?
通過對公網(wǎng)銀代發(fā)來報銷沒問題