同學(xué)您好,您六月份應(yīng)該是先開一個(gè)和錯(cuò)誤發(fā)票金額一樣的紅字發(fā)票,然后再開一個(gè)正確的發(fā)票,發(fā)票的話,可以做原來三月份的分錄的負(fù)數(shù)分錄,然后按正確的發(fā)票,再做一個(gè)正數(shù)的分錄
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯(cuò)誤的紅字信息表,并也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯(cuò)誤的信息表編號(hào)開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對(duì)的,紅字信息表是錯(cuò)的,所以抄報(bào)稅不成功,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理
增值稅專用發(fā)票在今年三月開出一筆,六月才發(fā)現(xiàn)打印票據(jù)出錯(cuò),拿錯(cuò)發(fā)票,進(jìn)貨方還未入帳,銷售方在三月已做帳并已完成稅費(fèi),現(xiàn)已把開錯(cuò)發(fā)票收回,請(qǐng)問錯(cuò)誤發(fā)票怎么處理,在六月重開發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做,稅的問題怎么解決?
增值稅專用發(fā)票在今年三月開出一筆,六月才發(fā)現(xiàn)打印票據(jù)出錯(cuò),拿錯(cuò)發(fā)票,進(jìn)貨方還未入帳,銷售方在三月已做帳并已完成稅費(fèi),現(xiàn)已把開錯(cuò)發(fā)票收回,請(qǐng)問錯(cuò)誤發(fā)票怎么處理,在六月重開發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做,稅的問題怎么解決?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開具信息表,讓對(duì)方開紅字發(fā)票,請(qǐng)問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
去年11月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?已經(jīng)抵扣的稅額在今年當(dāng)月做轉(zhuǎn)出?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
負(fù)數(shù)分錄怎么做呢?之前的發(fā)票分錄是:應(yīng)收賬款5729,主營業(yè)務(wù)收入5069.9,應(yīng)交稅費(fèi)659.1
是做同樣的分錄,只是全部為負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師在嗎
您好,是的,是這樣的
老師,比如:進(jìn)項(xiàng)稅額500,銷項(xiàng)稅額300,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢?
我們結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500
是做兩筆嗎?
您好,是的,是這樣的