您好,這個(gè)情況只能帶著稅盤、營業(yè)執(zhí)照、紅字通知到、發(fā)票等去稅務(wù)大廳處理了。
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯(cuò)誤的紅字信息表,并也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯(cuò)誤的信息表編號(hào)開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對(duì)的,紅字信息表是錯(cuò)的,所以抄報(bào)稅不成功,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯(cuò)了,購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方當(dāng)月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報(bào)的時(shí)候需要把紅字信息表對(duì)應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
你好 我我問下我是購買方,我3月份開出了一張紅字信息表把銷售方的公司名字開錯(cuò)了,紅票銷售方已經(jīng)開出來了,現(xiàn)在跨月了怎么處理啊
我這邊是購買方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對(duì)方開錯(cuò)了,這個(gè)月我開了紅字信息表,對(duì)方開了紅字發(fā)票,請(qǐng)發(fā)分錄怎么做這個(gè)紅字?上月是借進(jìn)項(xiàng)549.51借庫存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個(gè)月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
購買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)后發(fā)生銷售退回,購買方需開具紅字信息表,進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嘛,報(bào)稅的時(shí)候怎么處理
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?