你好,需要交個(gè)稅的。
員工實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)話(huà)費(fèi),繳納個(gè)稅嗎 高管按月補(bǔ)貼汽油費(fèi)(公司對(duì)公支付給石化),需要繳納個(gè)稅嗎
公司員工大病,員工拿醫(yī)院的繳費(fèi)單來(lái)公司報(bào)銷(xiāo),繳費(fèi)單上的抬頭為員工姓 名,公司按繳費(fèi)單給員工報(bào)銷(xiāo)了,在福利費(fèi)列支,是否可以稅前扣除?員工對(duì)該報(bào)銷(xiāo)是否需要再繳納個(gè)人所得稅?
公司每個(gè)月員工報(bào)銷(xiāo)的加油費(fèi),火車(chē)票,住宿費(fèi)需要繳納印花稅嗎
公司的工會(huì)賬戶(hù)支付給每個(gè)員工200元的高溫補(bǔ)貼費(fèi),需要怎么做賬,需要繳納個(gè)稅嗎
老師,您好!公司補(bǔ)貼給銷(xiāo)售人員因開(kāi)自己的車(chē)去拜訪(fǎng)客戶(hù),所產(chǎn)生的油費(fèi)(按實(shí)際公里數(shù)補(bǔ)貼,1.1元/公里)、過(guò)路費(fèi)和高速費(fèi)(實(shí)際發(fā)生金額補(bǔ)貼)。(此補(bǔ)貼未要求銷(xiāo)售人員提供加油、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)發(fā)票,并按實(shí)際發(fā)放的補(bǔ)貼金額給員工做了個(gè)人所得稅申報(bào))請(qǐng)問(wèn)這些費(fèi)用是計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目合適?不要求員工提供相關(guān)發(fā)票并給員工申報(bào)個(gè)人所得稅這個(gè)做法是對(duì)的嗎?
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話(huà),是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠(chǎng)自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%