同學(xué)您好, 根據(jù)您的實際科目余額
個稅的計稅依據(jù)是什么,含個人承擔(dān)的社保費嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個點的稅率,可以進(jìn)項抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計稅項目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計稅項目嗎?
銀行的手續(xù)費和利息費,是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費可以抵扣,利息費不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請問本月加計扣除進(jìn)項是多少
老師支付個人勞務(wù)報酬單次小于800是公司可以通過支付的費用報銷單直接入賬,不再代申報個人所得稅嗎
2000的稿酬費不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會經(jīng)費時,是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計算工會經(jīng)費限額,不是按實發(fā)工資計算工會經(jīng)費是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測資金需求量時,若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對嗎?
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項發(fā)票,這樣一共要交多少稅
說什么不太明白,怎樣實際填寫 ?
老師,你能說的具體一點嗎?越詳細(xì)越好,謝謝
您就這里只有兩個數(shù)據(jù),收入500萬,成本200萬,那您的利潤是300萬,報表就是根據(jù)您賬面的數(shù)據(jù)這樣做,就是需要交比較多的所得稅
我剛才沒有說清楚,就是開了500萬的票 ,干了200萬的活 ,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會發(fā)生成本 ,不可能交有300萬那么大的利潤,求指教,謝謝
那您就可以先暫估一部分成本,預(yù)計還會發(fā)生多少您就先暫估
老師,關(guān)于暫估的成本,我不太明白怎么回事?報表上怎樣填寫?
同學(xué)您好, 報表上您按照,暫估以后的和實際發(fā)生的來
比如說我開了五百萬的發(fā)票 ,成本大約在四百七十 萬左右,報表上的收入填500成本填470,對嗎 ?那等到下個月發(fā)生成本的時候,就沒有收入了,報表上就是負(fù)數(shù),對嗎
下月的就沒有成本了,收入也沒有,本年累計的還是上面的
什么意思?不太明白,能說的具體一點嗎?我們是建筑勞務(wù)清包工,是要每個月給員工申報個稅的,下個月怎么會沒有成本呢?您能說的具體一點嗎?
下月實際發(fā)生的沖減上月暫估的支出
您能說的在仔細(xì)點嗎?不太清楚?那我還需要給每個工人申報個稅嗎?你們說的都太專業(yè)了,太簡短了,不明白啊?
需要正常申報個人所得稅, 比如您這月暫估了270萬的成本費用,這您實際還沒有發(fā)生,那您以后實際發(fā)生的時候就沖減這270萬里面的,比如第二個月發(fā)生了20萬,那就沖20萬,暫估的余額就只有250萬了,第三個月發(fā)生了100萬,那就沖暫估的100萬,暫估的余額就只有100萬里
就是正常申報個稅,報表中的收入和成本欄都不用填寫,申報個稅的金額沖減暫估的金額就行是嗎?
您好,是的,是這樣的