同學(xué)您好, 根據(jù)您的實(shí)際科目余額
建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),4到6月份一共來了500萬的發(fā)票,申報(bào)了280萬的個(gè)稅,實(shí)際只收到了230萬的款項(xiàng),報(bào)表應(yīng)該怎么做,?麻煩哪位老師詳細(xì)指導(dǎo)一下
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),給對(duì)方公司開具了300萬的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬的成本,報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬對(duì)應(yīng)的計(jì)算
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)和費(fèi)用類總共才200萬左右,這種情況下應(yīng)該怎么辦?具體怎樣操作
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,報(bào)表季度申報(bào)從4月份到6月份開具了500萬的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生200萬的成本費(fèi)用,報(bào)表應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),4到6月份開具了500萬的發(fā)票,但是實(shí)際只發(fā)生了280萬成本,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會(huì)有成本,這種情況下報(bào)表應(yīng)該怎樣做?增值稅按照500萬申報(bào)的,企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報(bào)
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個(gè)體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào),實(shí)際支付:代扣個(gè)人社保及公積金1~8個(gè)月2005x8個(gè)月=16040 銀行支付工資:10995x8個(gè)月=87960合計(jì):104000 個(gè)稅申報(bào)13000x8個(gè)月=104000, 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對(duì)嗎? 但為什么會(huì)有提示:您填報(bào)已發(fā)放工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)13000元,請(qǐng)確認(rèn)本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請(qǐng)問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個(gè)稅完稅憑證在哪里可以補(bǔ)打,我10月繳的9月個(gè)稅,點(diǎn)進(jìn)去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營(yíng)出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個(gè)人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費(fèi),剩下錢入的工戶,這筆費(fèi)用我怎么做分錄?幫我整理一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個(gè)倉(cāng)庫(kù),開進(jìn)來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購(gòu)買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
老師,水利建設(shè)專項(xiàng)收入,一般納稅人,如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅,還用交水利建設(shè)基金嗎
說什么不太明白,怎樣實(shí)際填寫 ?
老師,你能說的具體一點(diǎn)嗎?越詳細(xì)越好,謝謝
您就這里只有兩個(gè)數(shù)據(jù),收入500萬,成本200萬,那您的利潤(rùn)是300萬,報(bào)表就是根據(jù)您賬面的數(shù)據(jù)這樣做,就是需要交比較多的所得稅
我剛才沒有說清楚,就是開了500萬的票 ,干了200萬的活 ,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會(huì)發(fā)生成本 ,不可能交有300萬那么大的利潤(rùn),求指教,謝謝
那您就可以先暫估一部分成本,預(yù)計(jì)還會(huì)發(fā)生多少您就先暫估
老師,關(guān)于暫估的成本,我不太明白怎么回事?報(bào)表上怎樣填寫?
同學(xué)您好, 報(bào)表上您按照,暫估以后的和實(shí)際發(fā)生的來
比如說我開了五百萬的發(fā)票 ,成本大約在四百七十 萬左右,報(bào)表上的收入填500成本填470,對(duì)嗎 ?那等到下個(gè)月發(fā)生成本的時(shí)候,就沒有收入了,報(bào)表上就是負(fù)數(shù),對(duì)嗎
下月的就沒有成本了,收入也沒有,本年累計(jì)的還是上面的
什么意思?不太明白,能說的具體一點(diǎn)嗎?我們是建筑勞務(wù)清包工,是要每個(gè)月給員工申報(bào)個(gè)稅的,下個(gè)月怎么會(huì)沒有成本呢?您能說的具體一點(diǎn)嗎?
下月實(shí)際發(fā)生的沖減上月暫估的支出
您能說的在仔細(xì)點(diǎn)嗎?不太清楚?那我還需要給每個(gè)工人申報(bào)個(gè)稅嗎?你們說的都太專業(yè)了,太簡(jiǎn)短了,不明白?。?
需要正常申報(bào)個(gè)人所得稅, 比如您這月暫估了270萬的成本費(fèi)用,這您實(shí)際還沒有發(fā)生,那您以后實(shí)際發(fā)生的時(shí)候就沖減這270萬里面的,比如第二個(gè)月發(fā)生了20萬,那就沖20萬,暫估的余額就只有250萬了,第三個(gè)月發(fā)生了100萬,那就沖暫估的100萬,暫估的余額就只有100萬里
就是正常申報(bào)個(gè)稅,報(bào)表中的收入和成本欄都不用填寫,申報(bào)個(gè)稅的金額沖減暫估的金額就行是嗎?
您好,是的,是這樣的