同學您好, 根據您的實際科目余額
建筑勞務清包工,報表季度申報,4到6月份一共來了500萬的發(fā)票,申報了280萬的個稅,實際只收到了230萬的款項,報表應該怎么做,?麻煩哪位老師詳細指導一下
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務清包工,報表季度申報,給對方公司開具了300萬的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實際只發(fā)生了100萬的成本,報表應該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬的發(fā)票計算,還是按照實際發(fā)生的100萬對應的計算
建筑勞務清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票,增值稅已經全部繳納,但是實際發(fā)生的人工費和費用類總共才200萬左右,這種情況下應該怎么辦?具體怎樣操作
建筑勞務清包工,小規(guī)模,報表季度申報從4月份到6月份開具了500萬的發(fā)票,增值稅已經全部繳納,但是實際只發(fā)生200萬的成本費用,報表應該怎樣做?
小規(guī)模建筑勞務清包工,報表季度申報,4到6月份開具了500萬的發(fā)票,但是實際只發(fā)生了280萬成本,工程還沒有結束,后續(xù)還會有成本,這種情況下報表應該怎樣做?增值稅按照500萬申報的,企業(yè)所得稅稅應該怎樣申報
老師,實務中遇到白酒經銷商,進貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個預交的稅費是不是要申請退款的
中級財務管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財務那些報表需要每月歸檔,那些報表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現去年有重復報銷,多報銷的400元已經退回銀行賬上,這個業(yè)務的會計分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報關,是否可以在7月申報6月增值稅時(或者2025年內的某個所屬期內),在報表免抵退稅銷售額中體現?還是說必須在6月申報5月增值稅時填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構是啥意思?
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說什么不太明白,怎樣實際填寫 ?
老師,你能說的具體一點嗎?越詳細越好,謝謝
您就這里只有兩個數據,收入500萬,成本200萬,那您的利潤是300萬,報表就是根據您賬面的數據這樣做,就是需要交比較多的所得稅
我剛才沒有說清楚,就是開了500萬的票 ,干了200萬的活 ,工程還沒有結束,后續(xù)還會發(fā)生成本 ,不可能交有300萬那么大的利潤,求指教,謝謝
那您就可以先暫估一部分成本,預計還會發(fā)生多少您就先暫估
老師,關于暫估的成本,我不太明白怎么回事?報表上怎樣填寫?
同學您好, 報表上您按照,暫估以后的和實際發(fā)生的來
比如說我開了五百萬的發(fā)票 ,成本大約在四百七十 萬左右,報表上的收入填500成本填470,對嗎 ?那等到下個月發(fā)生成本的時候,就沒有收入了,報表上就是負數,對嗎
下月的就沒有成本了,收入也沒有,本年累計的還是上面的
什么意思?不太明白,能說的具體一點嗎?我們是建筑勞務清包工,是要每個月給員工申報個稅的,下個月怎么會沒有成本呢?您能說的具體一點嗎?
下月實際發(fā)生的沖減上月暫估的支出
您能說的在仔細點嗎?不太清楚?那我還需要給每個工人申報個稅嗎?你們說的都太專業(yè)了,太簡短了,不明白?。?
需要正常申報個人所得稅, 比如您這月暫估了270萬的成本費用,這您實際還沒有發(fā)生,那您以后實際發(fā)生的時候就沖減這270萬里面的,比如第二個月發(fā)生了20萬,那就沖20萬,暫估的余額就只有250萬了,第三個月發(fā)生了100萬,那就沖暫估的100萬,暫估的余額就只有100萬里
就是正常申報個稅,報表中的收入和成本欄都不用填寫,申報個稅的金額沖減暫估的金額就行是嗎?
您好,是的,是這樣的