你好是的,可以這么做的。
老師,您好!9月份計(jì)提的工資:借管理費(fèi)用-職工工資89037.49 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實(shí)際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費(fèi)用-員工工資25000 請(qǐng)問這么做分錄對(duì)嗎??
老師,5月末計(jì)提,借:管理費(fèi)用-員工工資30000元貸:應(yīng)付職工薪酬30000,但6月發(fā)放5月工資時(shí),有兩個(gè)員工未辦卡也未發(fā)放現(xiàn)金,等辦卡后補(bǔ)發(fā), 實(shí)際發(fā)放是23000元,那我6月的分錄怎么做?發(fā)放5月工資,借:應(yīng)付職工薪酬23000,貸:銀行23000。 那差額7000元,就先掛賬嗎?
老師我想問一下,10 10月的工資11月發(fā)放,11月的工資也在11月發(fā)放,但是都沒有計(jì)提,然后11月記賬,補(bǔ)貼10月工資,發(fā)放工資借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,11月工資積極發(fā)放借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。存款,然后再分別附上發(fā)放工資的銀行流水和各個(gè)員工的工資表,可以嗎?
老師,發(fā)工資是不是本月計(jì)提,下月發(fā)放,本月借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用~~工資貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候,是不是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 現(xiàn)在問題是有周結(jié)算的員工,這個(gè)怎么寫分錄
老師12月多計(jì)提和發(fā)放了3元的工資,導(dǎo)致銀行余額一直差3元,現(xiàn)在收到退款3元,怎么調(diào)賬 之前做的會(huì)計(jì)分錄是 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 -工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?