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老師,您好!9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎??

2020-11-16 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-16 19:57

?你好? 為什么 貸方還得沖一個管理費用 25000 ? 這個怎么那么掛?

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快賬用戶5834 追問 2020-11-16 19:59

9月計提的時候是89037.49元,10月份實際發(fā)放64037.49元,請問老師,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-16 20:01

你好? ? 那你實際是多計提了嘛? ? ? ? ? ? ?你做貸方管理費用我怕系統(tǒng) 識別不了。 你還是做? 借管理費用 -25000貸 應付職工薪酬-工資 -25000 來處理 。? ?

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快賬用戶5834 追問 2020-11-16 20:09

多做一筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-16 20:11

?你好? ? ? 不把? 管理費用25000做貸方去? 。? 比如?9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實際發(fā)放了64037.49元 ;借應付職工薪酬-員工工資89037.49? ??管理費用-員工工資-25000?貸:銀行存款64037.49 ; 這樣來做或者你就單獨去紅沖計提分錄 。? ? ??

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快賬用戶5834 追問 2020-11-16 20:15

老師,這樣的話借貸不平咯?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 20:16

你好 怎么會不平 。? 你 發(fā)放的時候 我給你做的? ? ? 管理費用? 借方 -25000? ?;? ?借貸方是平衡的 。? ? ? 你仔細看看?

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?你好? 為什么 貸方還得沖一個管理費用 25000 ? 這個怎么那么掛?
2020-11-16
你好,這個是當月工資當月計提嗎?如果是的話,正確。
2023-04-06
同學,你好,一般是先計提工資,然后發(fā)放
2023-10-05
你好,你具體疑問是什么呢?
2020-08-07
同學你好!是這樣的
2021-12-25
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