分錄也一樣的就是也是按月計提。發(fā)放就是哪個月發(fā)放哪個月寫發(fā)放的分錄。
如果次月發(fā)放上個月的工資,并且繳納社保在后,發(fā)放工資在前,會計分錄是不是上個月應該計提 借:管理費用,銷售費用等(應發(fā)工資數(shù)) 貸:應付職工薪酬----工資 本月發(fā)放工資的時候為 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應付款----社保個人部分 繳納社保的時候 借:管理費用——社保公司部分 其他應付款——社保個人部分 貸:銀行存款
老師 計提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
當月發(fā)放工資計提后發(fā)放,分錄是借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(老板墊付)是這樣寫吧
老師上月工資計提少了,寫發(fā)放工資時是不是不用計提了?例:借:應付職工薪酬 管理費用—職工薪酬 貸銀行存款
請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放的時候:借應付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款???
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
按周發(fā)放,你就是每周做發(fā)放的分錄就行,或者月月底一次性做。