同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲業(yè)去年12月開(kāi)了一筆發(fā)票(22.5萬(wàn)),6月對(duì)方退回 并且說(shuō)這筆餐費(fèi)不會(huì)支付,我們準(zhǔn)備開(kāi)紅字沖銷(xiāo),但是我們是月底結(jié)轉(zhuǎn)本月成本 不是按照項(xiàng)目來(lái)攤銷(xiāo),所以如果開(kāi)紅字 我不能結(jié)轉(zhuǎn)出改筆項(xiàng)目的成本,想請(qǐng)教下老師 該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人公司,銷(xiāo)售摩托車(chē)的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷(xiāo)多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷(xiāo)售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,就是我銷(xiāo)售的車(chē)庫(kù)存負(fù)數(shù)了,但是車(chē)架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說(shuō)以前開(kāi)出去車(chē)型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車(chē)少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐?chē)比較多,能不能暫估入庫(kù)啊,后面放發(fā)票回來(lái)處理。
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬(wàn)的人工成本。會(huì)計(jì)分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候,我沖回了這筆分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷(xiāo)了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專(zhuān)票。當(dāng)時(shí)攤銷(xiāo)的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷(xiāo)的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個(gè)項(xiàng)目合同,對(duì)方去年12月預(yù)付了1千萬(wàn)的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開(kāi)了240萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方,剩下的沒(méi)開(kāi),后來(lái)對(duì)方說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(wàn)(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對(duì)方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個(gè)公司賬上,說(shuō)他們?cè)瓉?lái)轉(zhuǎn)錢(qián)給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫(xiě)個(gè)委托書(shū)委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類(lèi)
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢(qián),自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開(kāi)票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
我們的成本沒(méi)辦法確認(rèn),我先不知道怎么沖回這部分成本
之前怎么做的現(xiàn)在就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
。。。 老師 我問(wèn)題開(kāi)始描述了 我們是月底一起攤銷(xiāo)成本,沒(méi)有辦法確定某一個(gè)項(xiàng)目的成本
那就需要按照收入比例分?jǐn)?