同學(xué)你好 這個(gè)可以暫估入庫的
你好,老師,我想請問一下我2月份銷售一批貨物,但是因?yàn)橐咔?,供?yīng)商沒有給到發(fā)票,而且價(jià)格也在原來的基礎(chǔ)上要調(diào)整,請問一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了,下個(gè)月沒有了收入,下個(gè)月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù),沒有收入?這樣可以嗎?(因?yàn)槲覀儾皇敲總€(gè)月都有單出,有時(shí)一個(gè)月要出好多,有時(shí)一個(gè)月沒有,我們的東西要跟別人的配套出,別人的沒有做出來我們的就出不了)
老師,我們是一般納稅人公司,請問一下我們購入了車 假如是A型號,車架號xxx ;銷售出去來了b型號 但是車架號是一樣的 也就是說其實(shí)是同一輛車,現(xiàn)在問題是 我做賬出庫A結(jié)轉(zhuǎn)了A成本 暫估了A b還有庫存 實(shí)際上我應(yīng)該出庫b出去的 暫估b的,但是前臺(tái)開票開成了這樣,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄吧,蒙圈了,
老師下午好,請教一個(gè)問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會(huì)計(jì)就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額,,這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作,怎么消除
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做啊?因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師,問個(gè)問題哈,就是我們公司上個(gè)月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對方的發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯(cuò)了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時(shí)做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),這個(gè)價(jià)格要怎么錄,不如商品含稅價(jià)是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)要錄多少錢呀
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
因?yàn)槊總€(gè)月入庫的車架號跟庫存的車架號,去一一對應(yīng)銷售的車架號,有的不現(xiàn)實(shí),所以只有按照車型號入庫出庫額,但是前臺(tái)開始有可能入庫是這個(gè),出庫是哪個(gè),我不知道的情況下肯定就是入庫這個(gè)這個(gè)有庫存,出庫那個(gè)按照那個(gè)去出庫了,所以導(dǎo)致我現(xiàn)在做到后面了,才發(fā)現(xiàn)庫存負(fù)數(shù)。
好像除了暫估入庫,然后做筆收到發(fā)票的分錄了吧?不可能每個(gè)月再回去看了,但是庫存會(huì)有點(diǎn)差異了。這個(gè)會(huì)不會(huì)有事??!
其實(shí)這個(gè)機(jī)動(dòng)車去年開始,有這個(gè)車了才能開這個(gè)車出去的,但是竟然可以開別名。
這個(gè)沒事 暫估的和發(fā)票一致就可以
不是,是這個(gè)公司實(shí)際上不會(huì)存在暫估的,發(fā)票不回來開不了出去的。主要問題是以前前臺(tái)買這個(gè)進(jìn)來,開那個(gè)出去。然后我進(jìn)來的按發(fā)票進(jìn),銷售的按照發(fā)票出,按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。所以導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù),實(shí)際上進(jìn)來這個(gè),出去那個(gè)是一輛車,是有別名,但是前臺(tái)也不知道是哪個(gè)車了,所以就。。。。
這個(gè)需要知道對應(yīng)車輛
但是現(xiàn)在車很多,很難一一再去找車架號對應(yīng)了
我現(xiàn)在找這個(gè)庫存是負(fù)數(shù),但是實(shí)際上確實(shí)有這個(gè)車進(jìn)來,這個(gè)車出去,但是可能以前開錯(cuò)了。比如我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票寫的是CW250-C 但是前臺(tái)開票GW250-C 但是也有GW250-C的進(jìn)來,我是看到GW250-C庫存負(fù)數(shù),我才搜索這個(gè)負(fù)數(shù)的車架號 結(jié)果發(fā)票開出去的是進(jìn)來的CW250-C車架號的車。
這個(gè)需要按照號碼來核對才可以
車架號進(jìn)來 出去都是核對車架號,好難核對的。
而且從開始這個(gè)方法還可以,問題是都做了兩年了,沒辦法知道庫存的型號都是哪個(gè)車架號的
那你就按照價(jià)格吧
前期的時(shí)候開票不需要開票進(jìn)來,就能開票出去,而且不用開車架號出去,后面稅局才要求有車架號開發(fā)票上顯示的,以前前臺(tái)看走眼,很多車型號相似,開這個(gè)進(jìn)來開那個(gè)出去,實(shí)際上車架號是進(jìn)來的車,導(dǎo)致我的賬進(jìn)什么出什么按照發(fā)票,就會(huì)有負(fù)數(shù)了
暫估的必須要來發(fā)票 你可以按照價(jià)格沖 就是按照暫估的價(jià)格
啥意思??我現(xiàn)在7月暫估入庫借庫存商品2867.26 貸應(yīng)付賬款 暫估入庫2867.26 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本2867.26 貸庫存商品28626 8月可以直接借庫存商品-2867.26 貸應(yīng)付賬款暫估入庫-2867.26是嘛?
同學(xué)你好 對的 是這樣理解的
但是庫存商品不就負(fù)數(shù)了嘛?所以糾結(jié)這個(gè)。還有就是能不能直接負(fù)數(shù)的就不出庫不結(jié)轉(zhuǎn)成本 也不做暫估入庫??梢缘穆??要是這樣的話 就是出庫明細(xì)表數(shù)量可能少一輛
你收到發(fā)票才沖暫估呀 怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢
暫估的必須要來發(fā)票 你可以按照價(jià)格沖 就是按照暫估的價(jià)格 這個(gè)呀?那就是我還要做個(gè)發(fā)票回來,實(shí)際上不會(huì)有發(fā)票的分錄咯
那就不要紅沖 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了