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老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?

老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
2023-02-14 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-14 08:04

你好,兩個辦法,第一必須讓對方重新開具,第二沒發(fā)票的做納稅調(diào)增

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快賬用戶7333 追問 2023-02-14 08:11

老師,這個2萬多的物業(yè)費(fèi),是那家公司直接支付給我們公司老板的。但是,物業(yè)費(fèi)是從我們對公賬戶一起支付給物業(yè)公司的。對方公司以前都沒有要發(fā)票,但是這次他們想要發(fā)票作為進(jìn)項成本發(fā)票。所以之前他們才跟物業(yè)公司說,發(fā)票分開來開。他們自己支付的那2萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票開成他們公司的。但是我們公司的前會計沒有考慮資金流和發(fā)票流的問題。就導(dǎo)致現(xiàn)在這個問題發(fā)生。如果是這種情況,有沒有其他的賬務(wù)處理方式?比如,多計入的預(yù)付賬款沖我們老板的借款這種?因為這2萬多的物業(yè)費(fèi)也是那家公司直接轉(zhuǎn)給我們公司老板的。

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齊紅老師 解答 2023-02-14 08:14

你好,這個沒有了,本身業(yè)務(wù)有問題,,沖老板的款,只要賬面能做平就可以的

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快賬用戶7333 追問 2023-02-14 08:24

老師,那如果是沖老板的借款。那是不是,用多計入的預(yù)付賬款來沖抵之前老板借給公司的借款?

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快賬用戶7333 追問 2023-02-14 08:25

因為,老板借給公司的錢,原本公司應(yīng)該還給老板的。用這筆多計入的預(yù)付賬款來沖抵公司需要還給老板的借款?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 08:30

是的是根據(jù)賬面掛賬沖減

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你好,兩個辦法,第一必須讓對方重新開具,第二沒發(fā)票的做納稅調(diào)增
2023-02-14
同學(xué)你好 那這個沒辦法 只能協(xié)商 他們不愿意開那就沒有辦法了
2023-02-09
您好,對的,是多計入了稅額的話,最好是反結(jié)賬
2023-02-23
你好,其實實務(wù)中有反結(jié)賬的,實務(wù)中要更正的話,可以一起更正
2023-02-23
您好,這種情況就是最好和代賬問清楚為什么不一樣再決定怎么做
2023-01-12
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