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老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險嗎?

2023-12-20 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-20 16:21

同學(xué)您好,最好的辦法就是原路退回,還退給給您打款的這家公司賬上,錢在您的手里,現(xiàn)在您應(yīng)該是強(qiáng)勢的一方。如果實在不行,就讓對方和另外那家,您,三家簽一個協(xié)議,您用來做附件就行了

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快賬用戶2874 追問 2023-12-20 16:24

第三方公司應(yīng)該也是那個老板掌控的公司,原路退回他們是說沒辦法的了

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:27

同學(xué)您好,那您就簽一個三方的協(xié)議就行了

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快賬用戶2874 追問 2023-12-20 18:27

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-20 18:39

不客氣同學(xué),很高興為您解答

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同學(xué)您好,最好的辦法就是原路退回,還退給給您打款的這家公司賬上,錢在您的手里,現(xiàn)在您應(yīng)該是強(qiáng)勢的一方。如果實在不行,就讓對方和另外那家,您,三家簽一個協(xié)議,您用來做附件就行了
2023-12-20
以下是補(bǔ)做分錄步驟: 補(bǔ)記購入機(jī)器分錄 借:固定資產(chǎn)(機(jī)器總價,含已付的稅款金額) 貸:其他應(yīng)付款——老板(因老板先墊付,先掛賬) 老板墊付款項后續(xù)處理(若需報銷等) 借:其他應(yīng)付款——老板 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)科目,看實際支付情況) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(固定資產(chǎn)入賬價值,若未折舊按原值) 貸:固定資產(chǎn) 注意要留存好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,如海關(guān)繳款書、款項支付及退回記錄等,符合規(guī)定的進(jìn)項稅額可正常抵扣。
2024-11-29
你好,你能拿到錢就行
2024-05-30
同學(xué)你好 對的 這樣就可以了
2023-04-17
你好,這種不用開發(fā)票,營業(yè)外支出需要在合同里面寫清楚。
2023-11-02
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