你好 ,一般情況下是的,這個(gè)不等不需要處理這個(gè)
老師,請(qǐng)問一下,就是應(yīng)付職工薪酬科目,我本計(jì)提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)付職工薪酬-職工工資,是不是應(yīng)該等于費(fèi)用/成本-工資的數(shù)據(jù),但是我年初的時(shí)候計(jì)提了12月的工資,這樣就不等了呀,怎么辦呢?
老師,我們公司聘用外單位員工,代外單位發(fā)工資,我計(jì)提的時(shí)候沒計(jì)提工資費(fèi)用,但是發(fā)工資的時(shí)候走的是應(yīng)付職工薪酬科目。導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),我該怎么平賬呀
想問下老師,企業(yè)做了這樣一筆分錄,我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確,因?yàn)樽鍪裁捶咒浤亍?問題是:1-12月計(jì)提都是借銷售費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,但是12月突然做了這樣一筆分錄,等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計(jì)提了這個(gè)數(shù),現(xiàn)在不平了,怎么做調(diào)整分錄呢
老師我糊涂了,你說付了應(yīng)付職工薪酬,就不會(huì)掛著了,付工資就付計(jì)提工資的工資,這里的應(yīng)付職工薪酬人工成本是結(jié)轉(zhuǎn)主營成本時(shí)候的應(yīng)付薪酬這個(gè)怎么付,還是我理解有誤
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師我1月計(jì)提12月工資的時(shí)候計(jì)入本年利潤了,就沒有入費(fèi)用
你這個(gè)直接做未分配利潤吧,這個(gè)對(duì)應(yīng)上年匯算清繳這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)稅收金額包括這個(gè)工資吧,那這個(gè)不需要處理了不要緊,你后續(xù)發(fā)這個(gè)就平了應(yīng)付職工薪酬