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老師,請(qǐng)問一下應(yīng)付職工薪酬-職工工資,是不是應(yīng)該等于費(fèi)用/成本-工資的數(shù)據(jù),但是我年初的時(shí)候計(jì)提了12月的工資,這樣就不等了呀,怎么辦呢?

2021-06-26 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-26 10:24

你好 ,一般情況下是的,這個(gè)不等不需要處理這個(gè)

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快賬用戶6729 追問 2021-06-26 10:48

老師我1月計(jì)提12月工資的時(shí)候計(jì)入本年利潤了,就沒有入費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:55

你這個(gè)直接做未分配利潤吧,這個(gè)對(duì)應(yīng)上年匯算清繳這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)稅收金額包括這個(gè)工資吧,那這個(gè)不需要處理了不要緊,你后續(xù)發(fā)這個(gè)就平了應(yīng)付職工薪酬

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你好 ,一般情況下是的,這個(gè)不等不需要處理這個(gè)
2021-06-26
你好 ;? 1. 多計(jì)提了 就去紅沖即可 ; 跨年了走 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整? ;? ?
2022-02-10
借主營業(yè)務(wù)成本工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行 做這個(gè)不就可以
2024-01-05
你好,應(yīng)付職工薪酬科目有余額也是正常的,沒有要求這個(gè)科目不能有余額 啊
2020-07-27
你這樣做分錄,沒有問題,也不會(huì)出現(xiàn)管理費(fèi)用 多計(jì)提的問題
2024-03-06
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