不要調(diào)整成本,地產(chǎn)企業(yè)在結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候會計提一部分預(yù)估成本,所以結(jié)轉(zhuǎn)收入之后再發(fā)生的成本是調(diào)整這部分預(yù)估成本 借:開發(fā)成本-主體建安等 貸:開發(fā)成本-預(yù)估成本 借:應(yīng)付賬款-預(yù)估成本 貸:銀行存款
老師好,麻煩問一下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之前未增加開發(fā)成本,現(xiàn)在需要增加的話是把在建工程直接轉(zhuǎn)入開發(fā)成本,最后從開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司兩個項目一期和二期,其中一期2019年已經(jīng)完工,已經(jīng)做了完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn),也做了收入成本結(jié)轉(zhuǎn),2020年又增加了一期的開發(fā)成本,那么2020年怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是用以前年度的一期的開發(fā)成本加上2020年度新增的開發(fā)成本算出新的總開發(fā)成本除可售面積再去乘以2020年度的已售面積得到新的主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果2020年度只增加一期成本,沒有賣一期的房子,那沒有已售面積,又該怎么計算這個主營業(yè)務(wù)成本呢?另外以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個在賬上又如何體現(xiàn)呢?
提問:單位支付非全日制用工費。對方開了勞務(wù)發(fā)票。那這筆我入了生產(chǎn)成本里。但現(xiàn)在單位加工的商品還沒有完工入庫,這筆生產(chǎn)成本是不是要商品入庫后再結(jié)轉(zhuǎn)?
請教老師:房地產(chǎn)公司開發(fā)一期項目有10棟樓,先完工有3棟樓并開始交房,但開發(fā)成本歸集滯后,付款發(fā)票未回,附屬配套設(shè)施才剛剛開始。請問先完工交房的3棟商品房在成本未歸集未到位或者說未知的情況下,如何結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品和開發(fā)成本?
老師您好,請教一下,一般納稅人委托外部加工企業(yè),生產(chǎn)的產(chǎn)品賣給一家出口企業(yè),由于訂單一直在滾動,全部完成一單跨度要二至三個月,請問這中間領(lǐng)料發(fā)外加工,發(fā)生的制造費用,可以在產(chǎn)品完成的那個月開單(發(fā)票)做成本結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝!
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
3月份暫估的是土建成本,4月收到的是配電安裝工程發(fā)票,意思是我去沖3月暫估的土建成本嗎?
你怎么只預(yù)估了土建成本呢?那你看你預(yù)估的土建成本夠不夠,如果預(yù)估足夠覆蓋后期的所有成本,那么可以沖以前預(yù)估的土建成本。 地產(chǎn)行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入后直至土增稅清算結(jié)束前,都不能再調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本了,所以預(yù)估一定要足夠覆蓋后期成本。
預(yù)估的土建成本是預(yù)估夠了的,另外就是預(yù)估了消防成本,還有傭金銷售費用,和預(yù)提了全年的工資!我就只有沖土建成本了吧,請老師幫我看看這個憑證是對的嗎
?你預(yù)估成本不是單獨的三級科目嗎?預(yù)估要計入專門的三級科目的,不然后期稅務(wù)查賬,會認(rèn)為貴公司虛增成本。 一般會設(shè)置個開發(fā)成本-主體建安-暫估成本 這類的科目
沒有單獨設(shè)置三級科目呢!除了這個問題,還有其他問題嗎?老師,錄入分錄的方式對不對呢
除了這個,還有編制的分錄中紅沖計提的成本一般是不涉及到應(yīng)交稅費的,因為計提預(yù)估成本是按照不含稅成本計提,不過具體看貴公司當(dāng)時是如何計提預(yù)估成本的
當(dāng)時暫估成本的時候,把應(yīng)交稅費那一欄算出來了
那你這申報稅和賬面數(shù)據(jù)都對不上了誒,建議你調(diào)整之前預(yù)估的憑證
老師,剛剛我問了老板,說的這個是在竣工后產(chǎn)生的費用!調(diào)整之前預(yù)估的憑證要怎么調(diào)整呢?那不是開發(fā)產(chǎn)品,還有結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也要跟到調(diào)整了嗎?
如果是竣工之后產(chǎn)生得費用就不能計入成本了,只能費用化,不過我建議如果合同沒有明確是竣工后支出的,還是計入成本比較劃算,不過如果明確是竣工后產(chǎn)生的,那就只能費用化了,那就直接計入管理費用即可。
好的謝謝老師
不客氣,祝你平安喜樂步步高升!