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從2018年12月份開始建賬直至2020年的8月份有收入 但是到目前一直處于虧損狀態(tài) 期間發(fā)生過招待費 在申報所得稅的時候 這個招待費怎么辦?

2021-03-12 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 21:04

你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 業(yè)務招待費需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理

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快賬用戶6639 追問 2021-03-12 21:06

是零申報的小規(guī)模超過的部分意思還要調(diào)增 ?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 21:08

你好,是的,業(yè)務招待費有發(fā)生,就會涉及納稅調(diào)增處理的?

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你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 業(yè)務招待費需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理
2021-03-12
招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
你好同學 可以的。同學
2024-01-13
沖掉就可以,也可以等匯算清繳之后看需要交不,不需要沖掉,
2021-01-08
都可以,如果你的金額比較大,你可以記長期待攤費用,如果做了管理費用,影響你的利潤分配。
2020-01-10
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