都可以,如果你的金額比較大,你可以記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,如果做了管理費(fèi)用,影響你的利潤(rùn)分配。
老師,今年分公司3月份開(kāi)始辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,1、一直沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,但是有費(fèi)用發(fā)生了,現(xiàn)在是所有費(fèi)用都要記賬到 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)這個(gè)科目嗎?還是放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。2、這樣年底了,怎么結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),年終轉(zhuǎn)到借方利潤(rùn)分配-未分配科目?屬于虧損了嗎?
老師,我這里迷糊,本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),不管結(jié)轉(zhuǎn)10還是20,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)余額始終不變,這個(gè)是啥意思,我要是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了也發(fā)現(xiàn)不了? 還有有時(shí)候用到以前的費(fèi)用收入,也就是損益類(lèi)科目都要用未分配利潤(rùn)嗎?對(duì)于這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)沒(méi)影響吧?
你好老師,有關(guān)合伙企業(yè)賬務(wù)處理,執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,月底把收入、成本和費(fèi)用等損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),哪個(gè)期間再把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢,相關(guān)分錄: 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn) 是否需要做: 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣處理嗎?謝謝
去年無(wú)票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了。24年企業(yè)所得稅沒(méi)有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:調(diào)整未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,報(bào)銷(xiāo)單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷(xiāo)單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷(xiāo)單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專(zhuān)款專(zhuān)用,支付時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
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