招待費(fèi)正常做管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。
老師你好 關(guān)于招待費(fèi) 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 這個(gè)60% 意思是我一百的發(fā)票只能扣60是嗎?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說(shuō)A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒(méi)有利潤(rùn)的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰; 我記得是按照孰低規(guī)則,怎么理解這個(gè)孰低?
《企業(yè)所得稅法》對(duì)招待費(fèi)的稅前扣除采取兩高限制的方式。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的 發(fā)生額允許稅前列支 60%,同時(shí)最高額不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的 5‰。 通過(guò)這兩個(gè)最高限額的對(duì)比,我們可以計(jì)算得到企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅 前的最高扣除限額為:業(yè)務(wù)招待=8.33‰X 營(yíng)業(yè)收入,老師,這個(gè)8.33是怎么計(jì)算來(lái)的,公式是怎么樣的, 壽司列出計(jì)算公式,謝謝老師
老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒(méi)有收入,也沒(méi)有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開(kāi)始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以內(nèi)來(lái)計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)更好?開(kāi)辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
但是前提是得有發(fā)票的。
正常的招待費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用,那在什么時(shí)候調(diào)整?
你好,都是匯算清繳調(diào)整。
像這種情況是不是做開(kāi)辦費(fèi)很好,可以少繳稅?
是的,對(duì)的,是這么做的。
開(kāi)辦費(fèi)對(duì)于其他費(fèi)用是不是都和直接進(jìn)管理費(fèi)用一樣了,沒(méi)有優(yōu)惠的政策了對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的,但是你選擇了做開(kāi)辦費(fèi),其他的也得做開(kāi)辦費(fèi)啊。
開(kāi)辦費(fèi)是不是除了入資產(chǎn)的都必須進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)了?
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師給我寫(xiě)下進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)和轉(zhuǎn)出的分錄可以嗎?
你說(shuō)的轉(zhuǎn)出是納稅調(diào)增嗎?如果是的話,不需要做賬務(wù)處理
現(xiàn)在開(kāi)辦費(fèi)不用分?jǐn)傎M(fèi)用了對(duì)嗎?當(dāng)月直接進(jìn)本年利潤(rùn)科目,期末也是沒(méi)有余額的對(duì)嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
老師幫我看看我寫(xiě)的分錄,是不是這樣的一個(gè)過(guò)程?還有一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn),就是最后的納稅調(diào)增,不進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)就算沒(méi)有超過(guò)營(yíng)業(yè)額的14%,也做同樣的這次稅款調(diào)整。
不好意思,看不了圖片。
之前不是可以看到的嗎
我這邊的問(wèn)題 顯示的空白