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老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒(méi)有收入,也沒(méi)有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開(kāi)始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以內(nèi)來(lái)計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)更好?開(kāi)辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?

2024-01-22 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-22 15:11

招待費(fèi)正常做管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:11

但是前提是得有發(fā)票的。

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 15:12

正常的招待費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用,那在什么時(shí)候調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:13

你好,都是匯算清繳調(diào)整。

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 15:18

像這種情況是不是做開(kāi)辦費(fèi)很好,可以少繳稅?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:21

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 15:25

開(kāi)辦費(fèi)對(duì)于其他費(fèi)用是不是都和直接進(jìn)管理費(fèi)用一樣了,沒(méi)有優(yōu)惠的政策了對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:26

對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的,但是你選擇了做開(kāi)辦費(fèi),其他的也得做開(kāi)辦費(fèi)啊。

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 15:29

開(kāi)辦費(fèi)是不是除了入資產(chǎn)的都必須進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)了?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:30

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 15:31

老師給我寫(xiě)下進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)和轉(zhuǎn)出的分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:33

你說(shuō)的轉(zhuǎn)出是納稅調(diào)增嗎?如果是的話,不需要做賬務(wù)處理

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 15:43

現(xiàn)在開(kāi)辦費(fèi)不用分?jǐn)傎M(fèi)用了對(duì)嗎?當(dāng)月直接進(jìn)本年利潤(rùn)科目,期末也是沒(méi)有余額的對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:46

你好對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 15:58

老師幫我看看我寫(xiě)的分錄,是不是這樣的一個(gè)過(guò)程?還有一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn),就是最后的納稅調(diào)增,不進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)就算沒(méi)有超過(guò)營(yíng)業(yè)額的14%,也做同樣的這次稅款調(diào)整。

老師幫我看看我寫(xiě)的分錄,是不是這樣的一個(gè)過(guò)程?還有一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn),就是最后的納稅調(diào)增,不進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)就算沒(méi)有超過(guò)營(yíng)業(yè)額的14%,也做同樣的這次稅款調(diào)整。
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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:59

不好意思,看不了圖片。

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快賬用戶2424 追問(wèn) 2024-01-22 16:20

之前不是可以看到的嗎

之前不是可以看到的嗎
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齊紅老師 解答 2024-01-22 16:23

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招待費(fèi)正常做管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
你好,按照你說(shuō)的數(shù)據(jù),計(jì)算思路如下: 當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰=100000*5‰=500 招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生=10000*60%=6000 那取小值,你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能扣除500元,需要調(diào)增10000-500=9500元 100000-80000-20000%2B9500=9500 9500*20%*12.5%=237.5
2022-04-24
還需要看營(yíng)業(yè)收入千分之五比較取小稅前扣除
2020-11-13
就是哪個(gè)能扣除少就是選擇扣除哪個(gè)
2023-08-16
你好,學(xué)員 稅法對(duì)招待費(fèi)的稅前扣除采取兩頭限制的方式,即業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生額只允許稅前列支60%,同時(shí)最高額不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。那么,如何能做到在限額以內(nèi)既能充分列支,又能盡量減少納稅調(diào)整事項(xiàng)呢?筆者認(rèn)為,應(yīng)該找出二者的最佳比例關(guān)系。如果把企業(yè)當(dāng)期取得的銷售(營(yíng)業(yè))收入設(shè)為x,當(dāng)期列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)設(shè)為y,則當(dāng)60%y=5‰x時(shí),就有y=8.33‰x的關(guān)系存在。即當(dāng)企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)達(dá)到銷售收入的8.33‰時(shí),就達(dá)到了業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的最高限額。
2023-08-19
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