您好,是應(yīng)發(fā)工資,一套分錄 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:?jiǎn)挝坏挠?jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:XX費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:XX費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資計(jì)提,計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司應(yīng)發(fā)工資113340元,個(gè)稅438.3元,實(shí)際發(fā)放工資112901.7元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?計(jì)提工資,或者是計(jì)提個(gè)稅會(huì)計(jì)分錄?實(shí)際發(fā)放時(shí)的會(huì)計(jì)分錄?個(gè)稅需要計(jì)提嗎?
老師您好,做計(jì)提工資分錄時(shí),是計(jì)提應(yīng)收工資,還是扣除社保后的實(shí)發(fā)工資呢?
計(jì)提工資時(shí)是計(jì)提應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資啊?分錄怎么做的?
老師你好,工資計(jì)提是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提嗎?扣款應(yīng)該怎么做賬呢?我的應(yīng)發(fā)工資是1萬(wàn),實(shí)發(fā)工資是6814.82?怎么做憑證呢
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費(fèi)減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計(jì)提100萬(wàn),在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了10萬(wàn),小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)我可以直接在2025年做費(fèi)用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬(wàn),還是填90萬(wàn)
我的情況是,我們開(kāi)的400萬(wàn)專(zhuān)票。設(shè)備的。之前銀行收了錢(qián)了。稅也交了。1月份的時(shí)候?,F(xiàn)在這個(gè)票能紅沖嗎。對(duì)方公司是國(guó)企,說(shuō)讓我們提供一個(gè)發(fā)票紅沖說(shuō)明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進(jìn)項(xiàng)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),只是簽了合同。貨有的到,有的沒(méi)到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊(cè)資金100萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)收資本300萬(wàn),原會(huì)計(jì)把這300萬(wàn)都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬(wàn)退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開(kāi)了張數(shù)電專(zhuān)票,品名開(kāi)錯(cuò)了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開(kāi)了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯(cuò)了,金額 稅額都是對(duì)的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車(chē)發(fā)票可以抵稅并報(bào)銷(xiāo)嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)報(bào)和第四季度財(cái)報(bào)不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)承兌匯票在沒(méi)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎