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老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應10萬的增值稅 那個負數(shù)的增值稅填哪里

2021-03-10 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-10 08:26

你好,你報稅需要按9萬做收入申報,而不是按10萬填寫申報的?

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快賬用戶9893 追問 2021-03-10 08:27

我直接修改數(shù)據就可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:28

你好,是的,收入按9萬填寫申報就是了?

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相關問題討論
你好,你報稅需要按9萬做收入申報,而不是按10萬填寫申報的?
2021-03-10
同學,你好 那你是負數(shù),你填負數(shù)金額試一下,不行要去大廳申報了
2024-01-03
申報增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
2024-01-15
你好; 負數(shù)的話; 到時可能會對比失??; 你如果系統(tǒng)報不了; 就要去大廳報; 按照實際報即可?
2024-04-18
你這個是開免稅紅字發(fā)票?自開普通發(fā)票免稅負數(shù)填寫嗎,
2021-01-13
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