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老師好,10月份開了10萬1%的專票,20萬3%的專票。11月把1%的發(fā)票紅沖,重新開了一張9萬1%的,請問一下這個月增值稅怎么報呢?

2024-01-03 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-03 15:13

同學(xué),你好 那你是負數(shù),你填負數(shù)金額試一下,不行要去大廳申報了

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快賬用戶1981 追問 2024-01-03 15:21

不讓填負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:23

同學(xué),你好 要去大廳申報了

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同學(xué),你好 那你是負數(shù),你填負數(shù)金額試一下,不行要去大廳申報了
2024-01-03
可以紅沖,報稅的時候會沖減下來的
2024-05-09
您好,可以的哦,我們申報是正負相減的金額
2024-05-09
您好 按照藍字發(fā)票抵減紅字發(fā)票后的銷售額跟銷項稅額填寫
2020-11-09
你好,你報稅需要按9萬做收入申報,而不是按10萬填寫申報的?
2021-03-10
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