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如果上期有留底稅額,本期又認證一些,然后期末又有留底稅額,這樣的話加計抵減稅額怎么算

2021-03-08 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-08 18:39

你好,本月進項乘以你的抵扣率。

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快賬用戶2230 追問 2021-03-08 18:41

留底不算么老師

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齊紅老師 解答 2021-03-08 18:41

你好,留底之前沒有抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 18:41

留底你之前沒有做加計扣除嗎?

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快賬用戶2230 追問 2021-03-08 18:44

該不該把留底算進去呀

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齊紅老師 解答 2021-03-08 18:46

不算你上期已經做了進項他留底了,已經做了加計扣除,為什么還要算一次這樣在算的話不就是兩次啦。

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快賬用戶2230 追問 2021-03-08 19:20

進項稅額*稅率=加計抵減稅額,算加計抵減基數(shù)的時候,留底稅額在進項稅額里,算進去了?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 19:26

你上一期的進項是按照本月的進項乘以百分之十來作為本期的加計扣除,然后下一個月的時候,這個加計扣除會在附表四期初余額里面體現(xiàn)。

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快賬用戶2230 追問 2021-03-08 22:33

如果上期末有留底,那上期末加計抵減余額為0嘛,就是如果當期有留底稅額,那么當期還能用進項稅額*稅率計算加計抵減稅額嘛

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齊紅老師 解答 2021-03-09 06:36

上期期末留底,加計扣除余額不是0 他一定有數(shù)據(jù) 留底你的加計扣除抵扣不了只有本期發(fā)生額 進項100 銷項20 加計扣除10% 加計扣除附表四本期發(fā)生額10、期末余額10 然后下個月期初余額10

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齊紅老師 解答 2021-03-09 06:37

下個月進項180 加計扣除發(fā)生18 當期能用的

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你好,本月進項乘以你的抵扣率。
2021-03-08
你好同學 進項稅額轉出視同銷項稅,按照銷項稅的處理原則做一下就可以的。沒什么特別的
2022-03-08
你好;? ? ?下個月收到期末留抵稅額? 你們有申請留抵退稅嗎?? 你把進項稅和銷項稅 以及? 留抵進項稅 (這個是上期的留抵進項稅嗎? )都結轉下??
2021-12-07
1,需要填寫的 2,加計抵減當期未使用不用做會計分錄,只有實際發(fā)生抵減了入其他收益
2021-05-06
你好,可以這么操作的呢。不過這個情況,最好聯(lián)系一下稅管員
2022-02-26
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