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Q

對,知道稅負率,銷項稅額,上期有留底,本期有加計抵減,本期的進項需要勾選多少怎么計算?

2023-03-07 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-07 21:14

你好 銷項稅額—進項稅額—加計抵減的稅額—上期留抵稅額=不含稅收入(銷項稅額/增值稅稅率)*增值稅稅負率 把稅負率,銷項稅額,上期留抵稅額,加計抵減稅額帶入,就可以計算出? 進項稅額是多少了

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快賬用戶7449 追問 2023-03-07 21:34

不含稅收入是開票系統(tǒng)中的實際銷售額么

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齊紅老師 解答 2023-03-07 21:35

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7449 追問 2023-03-07 21:45

根據(jù)稅負率倒推出要勾選的進項是不是就不會有留抵稅額了

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齊紅老師 解答 2023-03-07 21:45

你好,可能會有上期留抵稅額的

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快賬用戶7449 追問 2023-03-07 21:46

什么情況下會有呢

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齊紅老師 解答 2023-03-07 21:47

你好,有上期留底稅額的情況下?

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你好 銷項稅額—進項稅額—加計抵減的稅額—上期留抵稅額=不含稅收入(銷項稅額/增值稅稅率)*增值稅稅負率 把稅負率,銷項稅額,上期留抵稅額,加計抵減稅額帶入,就可以計算出? 進項稅額是多少了
2023-03-07
你好你之前留抵進項稅掛的什么科目。 這樣好判斷。 你這個加計扣除 是現(xiàn)代服務(wù)公司要? 抵減的是嗎???
2021-07-05
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-06-04
同學(xué)你好!你是不清楚本期的進項稅有多少嗎?
2023-03-07
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入 這樣代進去已知數(shù)計算
2024-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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