你好,開了負(fù)數(shù)之后重新開,重新開的時候開一個原值的,然后下面看一個折扣的,就可以按折扣之后的確認(rèn)收入。
我是湖北的個體工商戶,3月份只知道開普通發(fā)票是免稅的,但是沒有在票面上開免稅的發(fā)票,還是3個點,結(jié)果第一季度超了30萬,由于是定期定額戶系統(tǒng)自動申報的,就沒有在意,后來聽說要開免稅的才行,請問是否需要補稅,可否作廢后不交稅。
請問1月和2月開的普通紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在3月才知道有折扣,現(xiàn)在3月是把原來的票拿回來作廢,另開折扣以后的金額,還是三月就只開張折扣票,怎樣操作最好?
老師,請問 公司于2021.10月代開了增值 稅專用發(fā)票,當(dāng)時已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說要按3%稅率開原因。作廢了上月的發(fā)票。請問這樣的情況,我們現(xiàn)在可以申請退回之前的稅款嗎?還是說再開出之前(作廢)的發(fā)票的紅字票來沖現(xiàn)在的稅款這樣比較好?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險?
你好,老師,現(xiàn)在從數(shù)電平臺查詢增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)除去作廢的每個月的發(fā)票金額和稅額,查詢類型是開具發(fā)票,發(fā)票來源是增值稅發(fā)票系統(tǒng),發(fā)票狀態(tài)是正常,是否正數(shù)發(fā)票全選輸上開票日期查詢就是當(dāng)月扣除紅字和作廢以后的金額?我這樣操作對嗎,還用導(dǎo)出來再計算一下嗎
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
1月的發(fā)票沒有退回來,對方公司是叫外面的代賬公司做的外賬,代賬公司說那張發(fā)票勾選了。這個要怎么處理
購買方開紅字信息表,然后銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
紅字信息表怎么開?
開票頁面打開有一個紅色信息表,然后找紅字信息表填開,選擇購買方已經(jīng)抵扣購買方申請,下一步根據(jù)提示操作就可以。
這個紅字信息表需要對方寄給我們嗎?我們開的是普通發(fā)票
是的 需要的 還得要電子版的