同學(xué)你好,導(dǎo)出來(lái),你自己留底就行,不用手工算,有一張專門的統(tǒng)計(jì)表,在這個(gè)畫面的上一個(gè)畫面,有一個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)
老師你好,詢問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開過(guò)來(lái)一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過(guò)金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來(lái)的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過(guò)
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來(lái)的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵颍F(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過(guò)來(lái),但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
全電發(fā)票接收信息在電子稅務(wù)局怎么確認(rèn)1.登錄電子稅務(wù)局點(diǎn)擊“我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”。2.點(diǎn)擊“發(fā)票勾選確認(rèn)”-“抵扣類勾選”;3.在抵扣勾選界面,選擇好發(fā)票來(lái)源,通過(guò)電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開具的全電發(fā)票選擇“電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)”,通過(guò)稅控設(shè)備開具的發(fā)票選擇“增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)”,不確定發(fā)票來(lái)源的選擇全部,然后選擇好開票日期,點(diǎn)擊“查詢”。 系統(tǒng)將根據(jù)查詢條件,在操作區(qū)以列表形式展示符合條件的發(fā)票信息;選擇好要勾選認(rèn)證的發(fā)票,點(diǎn)擊“提交勾選”再點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,系統(tǒng)就會(huì)提示“提交成功”。4.點(diǎn)擊“統(tǒng)”老師,我這個(gè)界面和這個(gè)不一樣啊。
你好,老師,現(xiàn)在從數(shù)電平臺(tái)查詢?cè)鲋刀惏l(fā)票管理系統(tǒng)除去作廢的每個(gè)月的發(fā)票金額和稅額,查詢類型是開具發(fā)票,發(fā)票來(lái)源是增值稅發(fā)票系統(tǒng),發(fā)票狀態(tài)是正常,是否正數(shù)發(fā)票全選輸上開票日期查詢就是當(dāng)月扣除紅字和作廢以后的金額?我這樣操作對(duì)嗎,還用導(dǎo)出來(lái)再計(jì)算一下嗎
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
謝謝,我看到了老師。我就看后面的實(shí)際開具發(fā)票金額就可以了是吧
同學(xué)你好, 對(duì)的,最后兩列,開票金額 和 稅額 你導(dǎo)出來(lái)打印出來(lái)保管就行, 到時(shí)候,稅局的增值稅申報(bào)表上? 也會(huì)有這個(gè)數(shù)字的