你好,紅包需要和工資合并計(jì)算個(gè)稅的
老師,給員工發(fā)紅包,怎么做賬呢
老師,年底發(fā)放給員工的紅包怎么做賬了
你好老師,年底公司給員工發(fā)的紅包,記入什么費(fèi)用
中秋節(jié)發(fā)放給員工的中秋紅包,沒(méi)有發(fā)票這個(gè)怎么做賬
老師 過(guò)年給員工發(fā)紅包,這個(gè)怎么做賬呢
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
我是計(jì)入工資合并個(gè)稅的,現(xiàn)在是把紅包單獨(dú)先發(fā)了,現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候怎么做賬,后面發(fā)放工資的時(shí)候怎么做賬了
和發(fā)工資一樣 都是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的
我現(xiàn)在發(fā)放2000,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2000 但是這個(gè)2000計(jì)入工資時(shí),也要做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000,貸:應(yīng)付職工薪酬2000,不是重了嗎
你既然發(fā)放的時(shí)候計(jì)提了。就不用計(jì)入工資的時(shí)候再做一遍了
那計(jì)入工資的時(shí)候這個(gè)2000怎么做了,不然不平噠
不用單獨(dú)計(jì)入福利費(fèi),就全部計(jì)入工資就行
這個(gè)發(fā)放的紅包計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)福利費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-工資
直接計(jì)入工資里面就行
那就是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,這種福利為什么不是做進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了
這種紅包性質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)質(zhì)上就是類似于獎(jiǎng)金性質(zhì),所以一般都直接計(jì)入到工資里了。