你好,紅包需要和工資合并計(jì)算個(gè)稅的
老師,給員工發(fā)紅包,怎么做賬呢
老師,年底發(fā)放給員工的紅包怎么做賬了
你好老師,年底公司給員工發(fā)的紅包,記入什么費(fèi)用
中秋節(jié)發(fā)放給員工的中秋紅包,沒有發(fā)票這個(gè)怎么做賬
老師 過年給員工發(fā)紅包,這個(gè)怎么做賬呢
請問公司一般戶給基本戶貸款,每月還款,有利息,支付的本息賬怎么做
老師好,咨詢下,費(fèi)用提前1個(gè)月支付,采用攤銷模式。一般下個(gè)月幾號(hào)確認(rèn)費(fèi)用,這個(gè)會(huì)計(jì)處理上有要求嗎?
老師工商年報(bào)中的年度納稅總額在哪里查
題419,我不會(huì)算,請老師幫忙
請問老師這句提前是什么意思啊,之前會(huì)計(jì)做的個(gè)稅申報(bào)這兩個(gè)人是6080,我這月做的是9400,然后提交就成了這個(gè)這樣,提交不上去,我應(yīng)該怎么做啊
滴滴打車的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額吧
個(gè)人專項(xiàng)附加扣除租房合同是不是必須和公司注冊地在一個(gè)城市才可以使用,不是一個(gè)城市不能使用?
單位要換地址從靖江移到江陰要注銷稅務(wù),在稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)出現(xiàn)一筆進(jìn)出口有一筆美金,我們會(huì)計(jì)找了合同和發(fā)票報(bào)關(guān)單什么都沒有,稅務(wù)局讓我們做未開票處理,2014年3月3日14800美金匯率6.1190,17%算,做未開票收入怎么做賬,增值稅怎么申報(bào)企業(yè)所得稅怎么申報(bào)和做賬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),沒有找到這筆款子的所有資料分錄摘要怎么寫
老師,普票開給個(gè)人,是不是只寫名字就可以了
進(jìn)項(xiàng)票的有效期是幾年?
我是計(jì)入工資合并個(gè)稅的,現(xiàn)在是把紅包單獨(dú)先發(fā)了,現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候怎么做賬,后面發(fā)放工資的時(shí)候怎么做賬了
和發(fā)工資一樣 都是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的
我現(xiàn)在發(fā)放2000,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2000 但是這個(gè)2000計(jì)入工資時(shí),也要做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000,貸:應(yīng)付職工薪酬2000,不是重了嗎
你既然發(fā)放的時(shí)候計(jì)提了。就不用計(jì)入工資的時(shí)候再做一遍了
那計(jì)入工資的時(shí)候這個(gè)2000怎么做了,不然不平噠
不用單獨(dú)計(jì)入福利費(fèi),就全部計(jì)入工資就行
這個(gè)發(fā)放的紅包計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)福利費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-工資
直接計(jì)入工資里面就行
那就是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
老師,這種福利為什么不是做進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了
這種紅包性質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)質(zhì)上就是類似于獎(jiǎng)金性質(zhì),所以一般都直接計(jì)入到工資里了。