你好,紅包需要和工資合并計算個稅的
老師,給員工發(fā)紅包,怎么做賬呢
老師,年底發(fā)放給員工的紅包怎么做賬了
你好老師,年底公司給員工發(fā)的紅包,記入什么費用
中秋節(jié)發(fā)放給員工的中秋紅包,沒有發(fā)票這個怎么做賬
老師 過年給員工發(fā)紅包,這個怎么做賬呢
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
我是計入工資合并個稅的,現(xiàn)在是把紅包單獨先發(fā)了,現(xiàn)在發(fā)的時候怎么做賬,后面發(fā)放工資的時候怎么做賬了
和發(fā)工資一樣 都是計入應(yīng)付職工薪酬的
我現(xiàn)在發(fā)放2000,借:管理費用-福利費 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 2000 但是這個2000計入工資時,也要做借管理費用-福利費2000,貸:應(yīng)付職工薪酬2000,不是重了嗎
你既然發(fā)放的時候計提了。就不用計入工資的時候再做一遍了
那計入工資的時候這個2000怎么做了,不然不平噠
不用單獨計入福利費,就全部計入工資就行
這個發(fā)放的紅包計入應(yīng)付職工薪酬-福利費福利費還是應(yīng)付職工薪酬-工資
直接計入工資里面就行
那就是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
老師,這種福利為什么不是做進管理費用-福利費了
這種紅包性質(zhì)的獎勵實質(zhì)上就是類似于獎金性質(zhì),所以一般都直接計入到工資里了。